Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2023, Empenho 0057/2023 - 18/01/2023
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 284.741,21 Total Liquidado: R$ 284.741,21 Total Pago: R$ 284.741,21
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

4 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0258/2023 Processo: 6115-2/2023
Data: 07/03/2023 Empenho: 0057/2023 Licitação: 228/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 77.807,17
Beneficiário: TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI Fonte: 1.500.0015.1002
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0005.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0354/2023 Processo: 13172-48/2023
Data: 23/03/2023 Empenho: 0057/2023 Licitação: 228/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 83.138,65
Beneficiário: TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI Fonte: 1.500.0015.1002
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0005.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0460/2023 Processo: 22363-9/2023
Data: 13/04/2023 Empenho: 0057/2023 Licitação: 228/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 83.138,65
Beneficiário: TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI Fonte: 1.500.0015.1002
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0005.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0663/2023 Processo: 27895-24/2023
Data: 26/05/2023 Empenho: 0057/2023 Licitação: 228/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 40.656,74
Beneficiário: TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI Fonte: 1.500.0015.1002
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0005.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa