Número do Pagamento:
|
148931/2023
|
Processo:
|
1489-31/2023
|
Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
0009/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 258.993,12
|
Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
Histórico:
|
DÍVIDA BB - PROEFICIÊNCIA
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
149100/2023
|
Processo:
|
1491-0/2023
|
Data:
|
16/01/2023
|
Empenho:
|
0019/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 62.479,71
|
Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
Histórico:
|
DÍVIDA - CEF
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
149100/2023
|
Processo:
|
1491-0/2023
|
Data:
|
16/01/2023
|
Empenho:
|
0020/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 33.642,93
|
Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL
|
Histórico:
|
DÍVIDA - CEF
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
149100/2023
|
Processo:
|
1491-0/2023
|
Data:
|
16/01/2023
|
Empenho:
|
0022/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 3.972,89
|
Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
Histórico:
|
DÍVIDA - CEF
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
149100/2023
|
Processo:
|
1491-0/2023
|
Data:
|
16/01/2023
|
Empenho:
|
0023/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.655,37
|
Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL
|
Histórico:
|
DÍVIDA - CEF
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
149100/2023
|
Processo:
|
1491-0/2023
|
Data:
|
16/01/2023
|
Empenho:
|
0025/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 6.465,60
|
Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
Histórico:
|
DÍVIDA - CEF
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
149100/2023
|
Processo:
|
1491-0/2023
|
Data:
|
16/01/2023
|
Empenho:
|
0026/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 2.828,70
|
Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL
|
Histórico:
|
DÍVIDA - CEF
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
149100/2023
|
Processo:
|
1491-0/2023
|
Data:
|
16/01/2023
|
Empenho:
|
0028/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 55.146,38
|
Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
Histórico:
|
DÍVIDA - CEF
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
149100/2023
|
Processo:
|
1491-0/2023
|
Data:
|
16/01/2023
|
Empenho:
|
0029/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 22.977,66
|
Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL
|
Histórico:
|
DÍVIDA - CEF
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
149100/2023
|
Processo:
|
1491-0/2023
|
Data:
|
16/01/2023
|
Empenho:
|
0031/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 49.144,91
|
Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
Histórico:
|
DÍVIDA - CEF
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
149100/2023
|
Processo:
|
1491-0/2023
|
Data:
|
16/01/2023
|
Empenho:
|
0032/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 24.572,45
|
Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL
|
Histórico:
|
DÍVIDA - CEF
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
149100/2023
|
Processo:
|
1491-0/2023
|
Data:
|
16/01/2023
|
Empenho:
|
0034/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 13.279,05
|
Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
Histórico:
|
DÍVIDA - CEF
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
149100/2023
|
Processo:
|
1491-0/2023
|
Data:
|
16/01/2023
|
Empenho:
|
0036/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.584.164,53
|
Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
Histórico:
|
DÍVIDA - CEF
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0054/2023
|
Processo:
|
1492-55/2023
|
Data:
|
19/01/2023
|
Empenho:
|
0038/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 18.725,52
|
Beneficiário:
|
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S A
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0126/2023
|
Processo:
|
1493-8/2023
|
Data:
|
30/01/2023
|
Empenho:
|
0041/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 16.948,70
|
Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0126/2023
|
Processo:
|
1493-8/2023
|
Data:
|
30/01/2023
|
Empenho:
|
0043/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 15.413,92
|
Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0124/2023
|
Processo:
|
1494-44/2023
|
Data:
|
30/01/2023
|
Empenho:
|
0054/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 25.054,13
|
Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0125/2023
|
Processo:
|
1488-97/2023
|
Data:
|
30/01/2023
|
Empenho:
|
0005/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 71.020,18
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0290/2023
|
Processo:
|
1488-97/2023
|
Data:
|
23/02/2023
|
Empenho:
|
0005/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 71.680,02
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0290/2023
|
Processo:
|
1488-97/2023
|
Data:
|
23/02/2023
|
Empenho:
|
0007/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 55.006,72
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|