Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2023, Empenho 0249/2023 - 09/05/2023
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 20.650,00 Total Liquidado: R$ 20.650,00 Total Pago: R$ 20.650,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Pagamento encontrado
Itens:
Número do Pagamento: 0242/2023 Processo: 24239-70/2023
Data: 08/08/2023 Empenho: 0249/2023 Licitação: 194/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 20.650,00
Beneficiário: LUMEN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP Fonte: 2.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.182.0008.Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança
Natureza: MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Histórico: PROC 2423970/2023. REF. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS GUARDA VIDAS DO SERVIÇO DE SALVAMENTO MARÍTIMO - SALVAMAR. EX 2023.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa