Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2023, Natureza 3.3.90.39.31 - ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 5,39 Total Liquidado: R$ 5,39 Total Pago: R$ 5,39
Do Período:
Total Empenhado: R$ 5,39 Total Liquidado: R$ 5,39 Total Pago: R$ 5,39
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Pagamento encontrado
Itens:
Número do Pagamento: 0320/2023 Processo: 76813-75/2023
Data: 31/10/2023 Empenho: 0789/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 5,39
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa