Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2023, Natureza 3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 268.236,38 Total Liquidado: R$ 268.231,31 Total Pago: R$ 268.231,31
Do Período:
Total Empenhado: R$ 213.539,99 Total Liquidado: R$ 173.683,82 Total Pago: R$ 173.683,82
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

97 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0092/2023 Processo: 78594-88/2022
Data: 01/02/2023 Empenho: 0038/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 50,13
Beneficiário: MUNICIPIO DE VILA VELHA Fonte: 1.500.0025.1001
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0185/2023 Processo: 78531-21/2022
Data: 24/02/2023 Empenho: 0318/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 4.115,48
Beneficiário: ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO Fonte: 1.500.0025.1001
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0204/2023 Processo: 47513-0/2019
Data: 01/03/2023 Empenho: 2136/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 3.219,80
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEME
Natureza: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0234/2023 Processo: 47494-4/2019
Data: 08/03/2023 Empenho: 2153/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 3.066,48
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEME
Natureza: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0234/2023 Processo: 47492-15/2019
Data: 08/03/2023 Empenho: 2155/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 3.549,75
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEME
Natureza: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0234/2023 Processo: 47518-25/2019
Data: 08/03/2023 Empenho: 2135/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 3.219,80
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEME
Natureza: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0234/2023 Processo: 47493-60/2019
Data: 08/03/2023 Empenho: 2154/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 3.066,48
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEME
Natureza: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0234/2023 Processo: 47489-0/2019
Data: 08/03/2023 Empenho: 2156/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 3.549,75
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEME
Natureza: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0234/2023 Processo: 47498-92/2019
Data: 08/03/2023 Empenho: 2152/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 3.219,80
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEME
Natureza: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0234/2023 Processo: 47506-9/2019
Data: 08/03/2023 Empenho: 2138/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 3.219,80
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEME
Natureza: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0234/2023 Processo: 47508-90/2019
Data: 08/03/2023 Empenho: 2137/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 3.219,80
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEME
Natureza: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0236/2023 Processo: 47501-78/2019
Data: 08/03/2023 Empenho: 2150/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 3.219,81
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEME
Natureza: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0236/2023 Processo: 47501-78/2019
Data: 08/03/2023 Empenho: 2151/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.853,50
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEME
Natureza: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0236/2023 Processo: 47486-68/2019
Data: 08/03/2023 Empenho: 2157/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 3.549,76
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEME
Natureza: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0236/2023 Processo: 47486-68/2019
Data: 08/03/2023 Empenho: 2158/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.696,23
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEME
Natureza: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0259/2023 Processo: 47535-62/2019
Data: 10/03/2023 Empenho: 2159/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 3.681,41
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEME
Natureza: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0265/2023 Processo: 47551-55/2019
Data: 13/03/2023 Empenho: 2160/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 3.681,41
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEME
Natureza: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0265/2023 Processo: 47538-4/2019
Data: 13/03/2023 Empenho: 2161/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 3.681,41
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEME
Natureza: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0265/2023 Processo: 47544-53/2019
Data: 13/03/2023 Empenho: 2162/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 3.681,41
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEME
Natureza: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0265/2023 Processo: 47557-22/2019
Data: 13/03/2023 Empenho: 2163/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 3.681,41
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEME
Natureza: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa