Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2023, Natureza 3.3.90.32.00 - MATERIAL , BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUI
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 4.341,50 Total Liquidado: R$ 4.341,50 Total Pago: R$ 4.341,50
Do Período:
Total Empenhado: R$ 4.341,50 Total Liquidado: R$ 4.341,50 Total Pago: R$ 4.341,50
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Pagamento encontrado
Itens:
Número do Pagamento: 0531/2023 Processo: 41130-5/2023
Data: 14/08/2023 Empenho: 0386/2023 Licitação: 89/2023 (ISENTO ) Valor: R$ 4.341,50
Beneficiário: FABIANO PAULINO ALVES Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa