Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2022, Empenho 1657/2022 - 30/05/2022
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 34.518,00 Total Liquidado: R$ 28.265,11 Total Pago: R$ 28.265,11
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

7 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 1256/2022 Processo: 40341-31/2022
Data: 10/08/2022 Empenho: 1657/2022 Licitação: 62/2022 (DISPENSA ) Valor: R$ 5.722,75
Beneficiário: SERTCOM SERVICOS TECNICOS E COMERCIO LTDA Fonte: 1.214.0042.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0003.Rede de Assistência à Saúde
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1256/2022 Processo: 40341-31/2022
Data: 10/08/2022 Empenho: 1657/2022 Licitação: 62/2022 (DISPENSA ) Valor: -R$5.722,75
Beneficiário: SERTCOM SERVICOS TECNICOS E COMERCIO LTDA Fonte: 1.214.0042.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0003.Rede de Assistência à Saúde
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico: CT240/22 - PROCESSAMENTO DE ROUPAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (LAVANDERIA HOSPITALAR),ENVOLVENDO O PROCESSAMENTO DE ROUPAS HOSPITALARES EM TODAS AS SUAS ETAPAS,DESDE SUA RETIRADA ATÉ SEU RETORNO EM IDEAIS CONDIÇÕES DE REUSO. VIG.180DIAS. PROC.2648585/22. EX/22.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1270/2022 Processo: 40341-31/2022
Data: 15/08/2022 Empenho: 1657/2022 Licitação: 62/2022 (DISPENSA ) Valor: R$ 5.722,75
Beneficiário: SERTCOM SERVICOS TECNICOS E COMERCIO LTDA Fonte: 1.214.0042.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0003.Rede de Assistência à Saúde
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1340/2022 Processo: 47565-74/2022
Data: 25/08/2022 Empenho: 1657/2022 Licitação: 62/2022 (DISPENSA ) Valor: R$ 5.518,50
Beneficiário: SERTCOM SERVICOS TECNICOS E COMERCIO LTDA Fonte: 1.214.0042.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0003.Rede de Assistência à Saúde
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1518/2022 Processo: 56003-11/2022
Data: 03/10/2022 Empenho: 1657/2022 Licitação: 62/2022 (DISPENSA ) Valor: R$ 5.830,15
Beneficiário: SERTCOM SERVICOS TECNICOS E COMERCIO LTDA Fonte: 1.214.0042.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0003.Rede de Assistência à Saúde
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1650/2022 Processo: 63391-97/2022
Data: 01/11/2022 Empenho: 1657/2022 Licitação: 62/2022 (DISPENSA ) Valor: R$ 5.578,40
Beneficiário: SERTCOM SERVICOS TECNICOS E COMERCIO LTDA Fonte: 1.214.0042.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0003.Rede de Assistência à Saúde
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1769/2022 Processo: 69021-63/2022
Data: 24/11/2022 Empenho: 1657/2022 Licitação: 62/2022 (DISPENSA ) Valor: R$ 5.615,31
Beneficiário: SERTCOM SERVICOS TECNICOS E COMERCIO LTDA Fonte: 1.214.0042.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0003.Rede de Assistência à Saúde
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa