Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2022, Empenho 0295/2022 - 28/01/2022
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 179.319,26 Total Liquidado: R$ 148.195,79 Total Pago: R$ 148.195,79
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

15 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: [n/d]/2022 Processo: 14386-50/2022
Data: 29/03/2022 Empenho: 0295/2022 Licitação: 85/2017 (PREGAO ) Valor: R$ 3.218,05
Beneficiário: R FIENI ENGENH LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Histórico: Pagamento da Liquidação 1683.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0512/2022 Processo: 14386-50/2022
Data: 07/04/2022 Empenho: 0295/2022 Licitação: 85/2017 (PREGAO ) Valor: R$ 11.409,48
Beneficiário: R FIENI ENGENH LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0582/2022 Processo: 9259-30/2022
Data: 28/04/2022 Empenho: 0295/2022 Licitação: 85/2017 (PREGAO ) Valor: R$ 13.977,53
Beneficiário: R FIENI ENGENH LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0872/2022 Processo: 26639-39/2022
Data: 09/06/2022 Empenho: 0295/2022 Licitação: 85/2017 (PREGAO ) Valor: R$ 16.067,57
Beneficiário: R FIENI ENGENH LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0905/2022 Processo: 22425-93/2022
Data: 15/06/2022 Empenho: 0295/2022 Licitação: 85/2017 (PREGAO ) Valor: R$ 10.914,55
Beneficiário: R FIENI ENGENH LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2022 Processo: 22425-93/2022
Data: 10/06/2022 Empenho: 0295/2022 Licitação: 85/2017 (PREGAO ) Valor: R$ 3.078,45
Beneficiário: R FIENI ENGENH LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Histórico: Pagamento da Liquidação 2902.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0932/2022 Processo: 33792-12/2022
Data: 23/06/2022 Empenho: 0295/2022 Licitação: 85/2017 (PREGAO ) Valor: R$ 13.277,53
Beneficiário: R FIENI ENGENH LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1224/2022 Processo: 42434-9/2022
Data: 05/08/2022 Empenho: 0295/2022 Licitação: 85/2017 (PREGAO ) Valor: R$ 13.687,52
Beneficiário: R FIENI ENGENH LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1224/2022 Processo: 42434-9/2022
Data: 05/08/2022 Empenho: 0295/2022 Licitação: 85/2017 (PREGAO ) Valor: -R$13.687,52
Beneficiário: R FIENI ENGENH LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Histórico: SALDO 4º TERMO ADT CT Nº 446/2017- SERV DE MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA EM SIST E EQUIP DE AR CONDICIONADO (UNIDADES INT E EXTERNAS) C/FORNEC DE PEÇAS, COMPONENTES, ACESSÓRIOS E GÁS REFRIGERANTE E ASSIST TÉCNICA. VALOR P/2022. PROCESSO 2839814/2016.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1240/2022 Processo: 42434-9/2022
Data: 09/08/2022 Empenho: 0295/2022 Licitação: 85/2017 (PREGAO ) Valor: R$ 13.687,52
Beneficiário: R FIENI ENGENH LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1359/2022 Processo: 50354-19/2022
Data: 29/08/2022 Empenho: 0295/2022 Licitação: 85/2017 (PREGAO ) Valor: R$ 15.922,52
Beneficiário: R FIENI ENGENH LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1573/2022 Processo: 55492-94/2022
Data: 10/10/2022 Empenho: 0295/2022 Licitação: 85/2017 (PREGAO ) Valor: R$ 14.177,53
Beneficiário: R FIENI ENGENH LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1648/2022 Processo: 63286-58/2022
Data: 01/11/2022 Empenho: 0295/2022 Licitação: 85/2017 (PREGAO ) Valor: R$ 12.774,48
Beneficiário: R FIENI ENGENH LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2022 Processo: 63286-58/2022
Data: 27/10/2022 Empenho: 0295/2022 Licitação: 85/2017 (PREGAO ) Valor: R$ 3.603,05
Beneficiário: R FIENI ENGENH LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Histórico: Pagamento da Liquidação 5845.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1844/2022 Processo: 69851-90/2022
Data: 13/12/2022 Empenho: 0295/2022 Licitação: 85/2017 (PREGAO ) Valor: R$ 16.087,53
Beneficiário: R FIENI ENGENH LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa