Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2022, Empenho 0085/2022 - 24/01/2022
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 1.543.926,11 Total Liquidado: R$ 1.543.926,11 Total Pago: R$ 1.543.926,11
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

8 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: [n/d]/2022 Processo: 5712-39/2022
Data: 03/03/2022 Empenho: 0085/2022 Licitação: 228/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 80.979,52
Beneficiário: TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0005.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico: Pagamento da Liquidação 1063.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0315/2022 Processo: 5712-39/2022
Data: 08/03/2022 Empenho: 0085/2022 Licitação: 228/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 287.109,21
Beneficiário: TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0005.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0481/2022 Processo: 12408-48/2022
Data: 31/03/2022 Empenho: 0085/2022 Licitação: 228/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 287.109,21
Beneficiário: TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0005.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2022 Processo: 12408-48/2022
Data: 22/03/2022 Empenho: 0085/2022 Licitação: 228/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 80.979,52
Beneficiário: TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0005.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico: Pagamento da Liquidação 1381.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0594/2022 Processo: 19243-35/2022
Data: 03/05/2022 Empenho: 0085/2022 Licitação: 228/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 287.109,21
Beneficiário: TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0005.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2022 Processo: 19243-35/2022
Data: 02/05/2022 Empenho: 0085/2022 Licitação: 228/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 80.979,52
Beneficiário: TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0005.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico: Pagamento da Liquidação 1996.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0814/2022 Processo: 25400-41/2022
Data: 02/06/2022 Empenho: 0085/2022 Licitação: 228/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 357.773,98
Beneficiário: TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0005.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2022 Processo: 25400-41/2022
Data: 31/05/2022 Empenho: 0085/2022 Licitação: 228/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 81.885,94
Beneficiário: TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0005.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico: Pagamento da Liquidação 2757.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa