Número do Pagamento:
|
0101/2022
|
Processo:
|
1531-33/2022
|
Data:
|
24/01/2022
|
Empenho:
|
0039/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 37.703,19
|
Beneficiário:
|
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S A
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0415/2022
|
Processo:
|
1531-33/2022
|
Data:
|
24/02/2022
|
Empenho:
|
0039/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 36.176,90
|
Beneficiário:
|
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S A
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0616/2022
|
Processo:
|
1531-33/2022
|
Data:
|
22/03/2022
|
Empenho:
|
0039/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 34.640,80
|
Beneficiário:
|
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S A
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0858/2022
|
Processo:
|
1531-33/2022
|
Data:
|
20/04/2022
|
Empenho:
|
0039/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 33.094,81
|
Beneficiário:
|
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S A
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1081/2022
|
Processo:
|
1531-33/2022
|
Data:
|
24/05/2022
|
Empenho:
|
0039/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 31.538,87
|
Beneficiário:
|
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S A
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1352/2022
|
Processo:
|
1531-33/2022
|
Data:
|
22/06/2022
|
Empenho:
|
0039/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 29.972,92
|
Beneficiário:
|
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S A
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1616/2022
|
Processo:
|
1531-33/2022
|
Data:
|
25/07/2022
|
Empenho:
|
0039/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 28.396,90
|
Beneficiário:
|
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S A
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1967/2022
|
Processo:
|
1531-33/2022
|
Data:
|
22/08/2022
|
Empenho:
|
0039/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 26.810,74
|
Beneficiário:
|
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S A
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
2302/2022
|
Processo:
|
1531-33/2022
|
Data:
|
23/09/2022
|
Empenho:
|
0039/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 25.214,37
|
Beneficiário:
|
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S A
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
2496/2022
|
Processo:
|
1531-33/2022
|
Data:
|
14/10/2022
|
Empenho:
|
0039/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 23.607,73
|
Beneficiário:
|
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S A
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
2968/2022
|
Processo:
|
1531-33/2022
|
Data:
|
23/11/2022
|
Empenho:
|
0039/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 21.990,75
|
Beneficiário:
|
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S A
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
3375/2022
|
Processo:
|
1531-33/2022
|
Data:
|
22/12/2022
|
Empenho:
|
0039/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 20.363,38
|
Beneficiário:
|
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S A
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|