Número do Pagamento:
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0041/2022
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Processo:
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4982-22/2022
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Data:
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11/02/2022
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Empenho:
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0094/2022
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Licitação:
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49/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
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Valor:
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R$ 30.600,00
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Beneficiário:
|
PROLIGHT LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME
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Fonte:
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1.001.0000.0000
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|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
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Funcional/Program.:
|
27.813.0022.Rua Viva e Feliz
|
Natureza:
|
SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL
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Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
Número do Pagamento:
|
0077/2022
|
Processo:
|
11737-71/2022
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Data:
|
17/03/2022
|
Empenho:
|
0094/2022
|
Licitação:
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49/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 20.400,00
|
Beneficiário:
|
PROLIGHT LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Funcional/Program.:
|
27.813.0022.Rua Viva e Feliz
|
Natureza:
|
SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
Número do Pagamento:
|
0118/2022
|
Processo:
|
20530-98/2022
|
Data:
|
28/04/2022
|
Empenho:
|
0094/2022
|
Licitação:
|
49/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 20.400,00
|
Beneficiário:
|
PROLIGHT LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Funcional/Program.:
|
27.813.0022.Rua Viva e Feliz
|
Natureza:
|
SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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Número do Pagamento:
|
0140/2022
|
Processo:
|
24107-67/2022
|
Data:
|
17/05/2022
|
Empenho:
|
0094/2022
|
Licitação:
|
49/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 35.700,00
|
Beneficiário:
|
PROLIGHT LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Funcional/Program.:
|
27.813.0022.Rua Viva e Feliz
|
Natureza:
|
SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
Número do Pagamento:
|
0180/2022
|
Processo:
|
30946-14/2022
|
Data:
|
22/06/2022
|
Empenho:
|
0094/2022
|
Licitação:
|
49/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 25.500,00
|
Beneficiário:
|
PROLIGHT LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Funcional/Program.:
|
27.813.0022.Rua Viva e Feliz
|
Natureza:
|
SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0223/2022
|
Processo:
|
38707-2/2022
|
Data:
|
27/07/2022
|
Empenho:
|
0094/2022
|
Licitação:
|
49/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 25.500,00
|
Beneficiário:
|
PROLIGHT LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Funcional/Program.:
|
27.813.0022.Rua Viva e Feliz
|
Natureza:
|
SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0258/2022
|
Processo:
|
45272-52/2022
|
Data:
|
15/08/2022
|
Empenho:
|
0094/2022
|
Licitação:
|
49/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 15.300,00
|
Beneficiário:
|
PROLIGHT LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Funcional/Program.:
|
27.813.0022.Rua Viva e Feliz
|
Natureza:
|
SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0259/2022
|
Processo:
|
45277-85/2022
|
Data:
|
15/08/2022
|
Empenho:
|
0337/2022
|
Licitação:
|
49/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 11.275,44
|
Beneficiário:
|
PROLIGHT LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Funcional/Program.:
|
27.813.0022.Rua Viva e Feliz
|
Natureza:
|
SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|