Número do Pagamento:
|
0077/2022
|
Processo:
|
4844-43/2022
|
Data:
|
17/02/2022
|
Empenho:
|
0010/2022
|
Licitação:
|
431/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 10.833,25
|
Beneficiário:
|
TREMONT CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0012.Manutenção das Edificações e Equipamentos Públicos
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0077/2022
|
Processo:
|
4844-43/2022
|
Data:
|
17/02/2022
|
Empenho:
|
0011/2022
|
Licitação:
|
431/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 399,55
|
Beneficiário:
|
TREMONT CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0012.Manutenção das Edificações e Equipamentos Públicos
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2022
|
Processo:
|
5921-82/2022
|
Data:
|
25/02/2022
|
Empenho:
|
0016/2022
|
Licitação:
|
299/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 4.773,11
|
Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0012.Manutenção das Edificações e Equipamentos Públicos
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 217.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0120/2022
|
Processo:
|
5921-82/2022
|
Data:
|
03/03/2022
|
Empenho:
|
0016/2022
|
Licitação:
|
299/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 139.866,64
|
Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0012.Manutenção das Edificações e Equipamentos Públicos
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2022
|
Processo:
|
5360-11/2022
|
Data:
|
15/03/2022
|
Empenho:
|
0008/2022
|
Licitação:
|
4/2018 (CONCORRENCIA )
|
Valor:
|
R$ 1.414,85
|
Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0012.Manutenção das Edificações e Equipamentos Públicos
|
Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 262.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0145/2022
|
Processo:
|
5360-11/2022
|
Data:
|
17/03/2022
|
Empenho:
|
0008/2022
|
Licitação:
|
4/2018 (CONCORRENCIA )
|
Valor:
|
R$ 35.334,49
|
Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0012.Manutenção das Edificações e Equipamentos Públicos
|
Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2022
|
Processo:
|
12895-49/2022
|
Data:
|
25/03/2022
|
Empenho:
|
0008/2022
|
Licitação:
|
4/2018 (CONCORRENCIA )
|
Valor:
|
R$ 3.233,94
|
Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0012.Manutenção das Edificações e Equipamentos Públicos
|
Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 312.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0163/2022
|
Processo:
|
12895-49/2022
|
Data:
|
28/03/2022
|
Empenho:
|
0008/2022
|
Licitação:
|
4/2018 (CONCORRENCIA )
|
Valor:
|
R$ 33.515,40
|
Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0012.Manutenção das Edificações e Equipamentos Públicos
|
Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2022
|
Processo:
|
11231-62/2022
|
Data:
|
01/04/2022
|
Empenho:
|
0016/2022
|
Licitação:
|
299/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 7.680,13
|
Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0012.Manutenção das Edificações e Equipamentos Públicos
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 339.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0181/2022
|
Processo:
|
11065-2/2022
|
Data:
|
05/04/2022
|
Empenho:
|
0076/2022
|
Licitação:
|
431/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 11.232,80
|
Beneficiário:
|
TREMONT CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0012.Manutenção das Edificações e Equipamentos Públicos
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0195/2022
|
Processo:
|
11231-62/2022
|
Data:
|
08/04/2022
|
Empenho:
|
0016/2022
|
Licitação:
|
299/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 191.803,88
|
Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0012.Manutenção das Edificações e Equipamentos Públicos
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0263/2022
|
Processo:
|
18452-61/2022
|
Data:
|
16/05/2022
|
Empenho:
|
0016/2022
|
Licitação:
|
299/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.763,64
|
Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0012.Manutenção das Edificações e Equipamentos Públicos
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0263/2022
|
Processo:
|
18185-22/2022
|
Data:
|
16/05/2022
|
Empenho:
|
0076/2022
|
Licitação:
|
431/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 11.232,80
|
Beneficiário:
|
TREMONT CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0012.Manutenção das Edificações e Equipamentos Públicos
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0275/2022
|
Processo:
|
24258-15/2022
|
Data:
|
25/05/2022
|
Empenho:
|
0076/2022
|
Licitação:
|
431/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 11.232,80
|
Beneficiário:
|
TREMONT CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0012.Manutenção das Edificações e Equipamentos Públicos
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0411/2022
|
Processo:
|
38914-67/2022
|
Data:
|
26/07/2022
|
Empenho:
|
0076/2022
|
Licitação:
|
431/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 11.232,80
|
Beneficiário:
|
TREMONT CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0012.Manutenção das Edificações e Equipamentos Públicos
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0411/2022
|
Processo:
|
38914-67/2022
|
Data:
|
26/07/2022
|
Empenho:
|
0076/2022
|
Licitação:
|
431/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
-R$11.008,14
|
Beneficiário:
|
TREMONT CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0012.Manutenção das Edificações e Equipamentos Públicos
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Histórico:
|
ADITIVO 04, CT 48/2020- PRESTAÇÃO DE SERV DE CONSERVAÇÃO E MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA DE CHUVEIROS PÚBLICOS DO MUN DE VITÓRIA. PRORROGA PRAZO 12 MESES (31/01/2022 A 30/01/2023). VALOR P/2022. CONFORME PROCESSO 4431810/2019.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0426/2022
|
Processo:
|
38914-67/2022
|
Data:
|
28/07/2022
|
Empenho:
|
0076/2022
|
Licitação:
|
431/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 11.008,14
|
Beneficiário:
|
TREMONT CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0012.Manutenção das Edificações e Equipamentos Públicos
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0491/2022
|
Processo:
|
45188-39/2022
|
Data:
|
19/08/2022
|
Empenho:
|
0076/2022
|
Licitação:
|
431/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 11.232,80
|
Beneficiário:
|
TREMONT CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0012.Manutenção das Edificações e Equipamentos Públicos
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0343/2022
|
Processo:
|
30677-96/2022
|
Data:
|
23/06/2022
|
Empenho:
|
0076/2022
|
Licitação:
|
431/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 11.232,80
|
Beneficiário:
|
TREMONT CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0012.Manutenção das Edificações e Equipamentos Públicos
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0366/2022
|
Processo:
|
31411-60/2022
|
Data:
|
05/07/2022
|
Empenho:
|
0107/2022
|
Licitação:
|
4/2018 (CONCORRENCIA )
|
Valor:
|
R$ 35.334,49
|
Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0012.Manutenção das Edificações e Equipamentos Públicos
|
Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|