Número do Pagamento:
|
0405/2022
|
Processo:
|
13203-80/2022
|
Data:
|
17/08/2022
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Empenho:
|
0226/2022
|
Licitação:
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57/2022 (ISENTO )
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Valor:
|
R$ 1.630,00
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Beneficiário:
|
NATHALIA D FELIPE - MP COMERCIO DE VESTUARIO EIRELI
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Fonte:
|
1.630.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
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Funcional/Program.:
|
15.122.0013.Educação para o Trânsito
|
Natureza:
|
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
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Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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Número do Pagamento:
|
0405/2022
|
Processo:
|
13203-80/2022
|
Data:
|
17/08/2022
|
Empenho:
|
0227/2022
|
Licitação:
|
57/2022 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 6.249,40
|
Beneficiário:
|
NATHALIA D FELIPE - MP COMERCIO DE VESTUARIO EIRELI
|
Fonte:
|
1.630.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0013.Educação para o Trânsito
|
Natureza:
|
MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
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Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0405/2022
|
Processo:
|
13203-80/2022
|
Data:
|
17/08/2022
|
Empenho:
|
0228/2022
|
Licitação:
|
57/2022 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 9.003,00
|
Beneficiário:
|
NATHALIA D FELIPE - MP COMERCIO DE VESTUARIO EIRELI
|
Fonte:
|
1.630.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0013.Educação para o Trânsito
|
Natureza:
|
MATERIAL PARA DIVULGACAO
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Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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Número do Pagamento:
|
0484/2022
|
Processo:
|
17329-23/2022
|
Data:
|
07/10/2022
|
Empenho:
|
0346/2022
|
Licitação:
|
103/2022 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 281,85
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Beneficiário:
|
CASTORINO SANTANA E FILHOS LTDA
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Fonte:
|
1.630.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0013.Educação para o Trânsito
|
Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0484/2022
|
Processo:
|
17329-23/2022
|
Data:
|
07/10/2022
|
Empenho:
|
0349/2022
|
Licitação:
|
103/2022 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 2.699,24
|
Beneficiário:
|
PAPELARIA NORTE-SUL LTDA
|
Fonte:
|
1.630.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0013.Educação para o Trânsito
|
Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0484/2022
|
Processo:
|
17329-23/2022
|
Data:
|
07/10/2022
|
Empenho:
|
0352/2022
|
Licitação:
|
103/2022 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 5.651,00
|
Beneficiário:
|
PAPELARIA NORTE-SUL LTDA
|
Fonte:
|
1.630.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0013.Educação para o Trânsito
|
Natureza:
|
MATERIAL PARA DIVULGACAO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0484/2022
|
Processo:
|
17329-23/2022
|
Data:
|
07/10/2022
|
Empenho:
|
0347/2022
|
Licitação:
|
103/2022 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 2.819,55
|
Beneficiário:
|
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA
|
Fonte:
|
1.630.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0013.Educação para o Trânsito
|
Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0484/2022
|
Processo:
|
17329-23/2022
|
Data:
|
07/10/2022
|
Empenho:
|
0348/2022
|
Licitação:
|
103/2022 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 1.149,90
|
Beneficiário:
|
N S COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA
|
Fonte:
|
1.630.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0013.Educação para o Trânsito
|
Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0482/2022
|
Processo:
|
17329-23/2022
|
Data:
|
07/10/2022
|
Empenho:
|
0350/2022
|
Licitação:
|
103/2022 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 235,50
|
Beneficiário:
|
PAPELARIA NORTE-SUL LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0013.Educação para o Trânsito
|
Natureza:
|
MATERIAL PARA COMUNICACOES
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0484/2022
|
Processo:
|
17329-23/2022
|
Data:
|
07/10/2022
|
Empenho:
|
0351/2022
|
Licitação:
|
103/2022 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 509,75
|
Beneficiário:
|
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA
|
Fonte:
|
1.630.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0013.Educação para o Trânsito
|
Natureza:
|
MATERIAL PARA DIVULGACAO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0490/2022
|
Processo:
|
52623-81/2022
|
Data:
|
11/10/2022
|
Empenho:
|
0386/2022
|
Licitação:
|
122/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 44.599,80
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Beneficiário:
|
MATUTO COMUNICACAO E MARKETING EIRELI
|
Fonte:
|
1.630.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0013.Educação para o Trânsito
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
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Histórico:
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|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
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