Número do Pagamento:
|
[n/d]/2022
|
Processo:
|
1532-88/2022
|
Data:
|
10/01/2022
|
Empenho:
|
0004/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 53.885,41
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
Histórico:
|
INSS
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2022
|
Processo:
|
1530-99/2022
|
Data:
|
10/01/2022
|
Empenho:
|
0001/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 300.171,03
|
Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
Histórico:
|
PROEFICIÊNCIA
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
152431/2022
|
Processo:
|
1524-31/2022
|
Data:
|
14/01/2022
|
Empenho:
|
0016/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.044,62
|
Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
Histórico:
|
DÍVIDA CEF - Tabuazeiro
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0036/2022
|
Processo:
|
1528-10/2022
|
Data:
|
17/01/2022
|
Empenho:
|
0036/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 214.074,52
|
Beneficiário:
|
BNDES BCO.NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECON.SOCIAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
152620/2022
|
Processo:
|
1526-20/2022
|
Data:
|
17/01/2022
|
Empenho:
|
0020/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 12.169,13
|
Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
Histórico:
|
DÍVIDA - CEF
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
152620/2022
|
Processo:
|
1526-20/2022
|
Data:
|
17/01/2022
|
Empenho:
|
0023/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 11.300,07
|
Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
Histórico:
|
DÍVIDA - CEF
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
152620/2022
|
Processo:
|
1526-20/2022
|
Data:
|
17/01/2022
|
Empenho:
|
0026/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 90.209,95
|
Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
Histórico:
|
DÍVIDA - CEF
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
152620/2022
|
Processo:
|
1526-20/2022
|
Data:
|
17/01/2022
|
Empenho:
|
0029/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 50.561,15
|
Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
Histórico:
|
DÍVIDA - CEF
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
152620/2022
|
Processo:
|
1526-20/2022
|
Data:
|
17/01/2022
|
Empenho:
|
0032/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 117.340,95
|
Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
Histórico:
|
DÍVIDA - CEF
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
152620/2022
|
Processo:
|
1526-20/2022
|
Data:
|
17/01/2022
|
Empenho:
|
0034/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 2.028.654,15
|
Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
Histórico:
|
DÍVIDA - CEF
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
152620/2022
|
Processo:
|
1526-20/2022
|
Data:
|
17/01/2022
|
Empenho:
|
0017/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 129.803,04
|
Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
Histórico:
|
DÍVIDA - CEF
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0101/2022
|
Processo:
|
1531-33/2022
|
Data:
|
24/01/2022
|
Empenho:
|
0038/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 237.221,95
|
Beneficiário:
|
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S A
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0163/2022
|
Processo:
|
1535-11/2022
|
Data:
|
31/01/2022
|
Empenho:
|
0095/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 103.509,42
|
Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0161/2022
|
Processo:
|
1532-88/2022
|
Data:
|
31/01/2022
|
Empenho:
|
0004/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 39.141,89
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0162/2022
|
Processo:
|
1533-22/2022
|
Data:
|
31/01/2022
|
Empenho:
|
0093/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 28.720,94
|
Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
153322/2022
|
Processo:
|
1533-22/2022
|
Data:
|
31/01/2022
|
Empenho:
|
0093/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 6.468,34
|
Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
Histórico:
|
DÍVIDA - PASEP
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
153322/2022
|
Processo:
|
1533-22/2022
|
Data:
|
31/01/2022
|
Empenho:
|
0093/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 4.593,13
|
Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
Histórico:
|
DÍVIDA - PASEP.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
153322/2022
|
Processo:
|
1533-22/2022
|
Data:
|
31/01/2022
|
Empenho:
|
0093/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 5.249,52
|
Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
Histórico:
|
DÍVIDA - PASEP..
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
153322/2022
|
Processo:
|
1533-22/2022
|
Data:
|
31/01/2022
|
Empenho:
|
0093/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.782,10
|
Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
Histórico:
|
DÍVIDA - PASEP...
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
153099/2022
|
Processo:
|
1530-99/2022
|
Data:
|
10/02/2022
|
Empenho:
|
0001/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 300.171,03
|
Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
Histórico:
|
DÍVIDA BB - PROEFICIÊNCIA
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|