Número do Pagamento:
|
[n/d]/2022
|
Processo:
|
1530-99/2022
|
Data:
|
10/01/2022
|
Empenho:
|
0002/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 215.358,92
|
Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
Histórico:
|
PROEFICIÊNCIA
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0036/2022
|
Processo:
|
1528-10/2022
|
Data:
|
17/01/2022
|
Empenho:
|
0037/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 7.164,18
|
Beneficiário:
|
BNDES BCO.NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECON.SOCIAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
152620/2022
|
Processo:
|
1526-20/2022
|
Data:
|
17/01/2022
|
Empenho:
|
0018/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 70.169,92
|
Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
Histórico:
|
DÍVIDA - CEF
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
152620/2022
|
Processo:
|
1526-20/2022
|
Data:
|
17/01/2022
|
Empenho:
|
0021/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 4.659,69
|
Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
Histórico:
|
DÍVIDA - CEF
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
152620/2022
|
Processo:
|
1526-20/2022
|
Data:
|
17/01/2022
|
Empenho:
|
0024/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 7.299,71
|
Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
Histórico:
|
DÍVIDA - CEF
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
152620/2022
|
Processo:
|
1526-20/2022
|
Data:
|
17/01/2022
|
Empenho:
|
0027/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 59.825,11
|
Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
Histórico:
|
DÍVIDA - CEF
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
152620/2022
|
Processo:
|
1526-20/2022
|
Data:
|
17/01/2022
|
Empenho:
|
0030/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 48.112,02
|
Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
Histórico:
|
DÍVIDA - CEF
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
152620/2022
|
Processo:
|
1526-20/2022
|
Data:
|
17/01/2022
|
Empenho:
|
0033/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 22.449,69
|
Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
Histórico:
|
DÍVIDA - CEF
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
152620/2022
|
Processo:
|
1526-20/2022
|
Data:
|
17/01/2022
|
Empenho:
|
0035/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.435.677,52
|
Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
Histórico:
|
DÍVIDA - CEF
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0101/2022
|
Processo:
|
1531-33/2022
|
Data:
|
24/01/2022
|
Empenho:
|
0039/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 37.703,19
|
Beneficiário:
|
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S A
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0163/2022
|
Processo:
|
1535-11/2022
|
Data:
|
31/01/2022
|
Empenho:
|
0096/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 31.052,82
|
Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0161/2022
|
Processo:
|
1532-88/2022
|
Data:
|
31/01/2022
|
Empenho:
|
0005/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 113.168,05
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0162/2022
|
Processo:
|
1533-22/2022
|
Data:
|
31/01/2022
|
Empenho:
|
0094/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 28.393,69
|
Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
153322/2022
|
Processo:
|
1533-22/2022
|
Data:
|
31/01/2022
|
Empenho:
|
0094/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 14.279,85
|
Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
Histórico:
|
DÍVIDA - PASEP
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
153322/2022
|
Processo:
|
1533-22/2022
|
Data:
|
31/01/2022
|
Empenho:
|
0094/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 10.071,52
|
Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
Histórico:
|
DÍVIDA - PASEP.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
153322/2022
|
Processo:
|
1533-22/2022
|
Data:
|
31/01/2022
|
Empenho:
|
0094/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 11.421,19
|
Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
Histórico:
|
DÍVIDA - PASEP..
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
153322/2022
|
Processo:
|
1533-22/2022
|
Data:
|
31/01/2022
|
Empenho:
|
0094/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 3.810,79
|
Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
Histórico:
|
DÍVIDA - PASEP...
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
153099/2022
|
Processo:
|
1530-99/2022
|
Data:
|
10/02/2022
|
Empenho:
|
0002/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 184.641,08
|
Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
Histórico:
|
DÍVIDA BB - PROEFICIÊNCIA
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
153099/2022
|
Processo:
|
1530-99/2022
|
Data:
|
10/02/2022
|
Empenho:
|
0002/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 55.752,15
|
Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
Histórico:
|
DÍVIDA BB - PROEFICIÊNCIA
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
152620/2022
|
Processo:
|
1526-20/2022
|
Data:
|
15/02/2022
|
Empenho:
|
0018/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 69.508,85
|
Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
Histórico:
|
DÍVIDA - CEF
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|