Número do Pagamento:
|
[n/d]/2022
|
Processo:
|
1530-99/2022
|
Data:
|
10/01/2022
|
Empenho:
|
0002/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 215.358,92
|
Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
Histórico:
|
PROEFICIÊNCIA
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0036/2022
|
Processo:
|
1528-10/2022
|
Data:
|
17/01/2022
|
Empenho:
|
0037/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 7.164,18
|
Beneficiário:
|
BNDES BCO.NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECON.SOCIAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
152620/2022
|
Processo:
|
1526-20/2022
|
Data:
|
17/01/2022
|
Empenho:
|
0018/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 70.169,92
|
Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
Histórico:
|
DÍVIDA - CEF
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
152620/2022
|
Processo:
|
1526-20/2022
|
Data:
|
17/01/2022
|
Empenho:
|
0019/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 37.783,81
|
Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL
|
Histórico:
|
DÍVIDA - CEF
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
152620/2022
|
Processo:
|
1526-20/2022
|
Data:
|
17/01/2022
|
Empenho:
|
0021/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 4.659,69
|
Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
Histórico:
|
DÍVIDA - CEF
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
152620/2022
|
Processo:
|
1526-20/2022
|
Data:
|
17/01/2022
|
Empenho:
|
0022/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.941,54
|
Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL
|
Histórico:
|
DÍVIDA - CEF
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
152620/2022
|
Processo:
|
1526-20/2022
|
Data:
|
17/01/2022
|
Empenho:
|
0024/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 7.299,71
|
Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
Histórico:
|
DÍVIDA - CEF
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
152620/2022
|
Processo:
|
1526-20/2022
|
Data:
|
17/01/2022
|
Empenho:
|
0025/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 3.193,63
|
Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL
|
Histórico:
|
DÍVIDA - CEF
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
152620/2022
|
Processo:
|
1526-20/2022
|
Data:
|
17/01/2022
|
Empenho:
|
0027/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 59.825,11
|
Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
Histórico:
|
DÍVIDA - CEF
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
152620/2022
|
Processo:
|
1526-20/2022
|
Data:
|
17/01/2022
|
Empenho:
|
0028/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 24.927,13
|
Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL
|
Histórico:
|
DÍVIDA - CEF
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
152620/2022
|
Processo:
|
1526-20/2022
|
Data:
|
17/01/2022
|
Empenho:
|
0030/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 48.112,02
|
Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
Histórico:
|
DÍVIDA - CEF
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
152620/2022
|
Processo:
|
1526-20/2022
|
Data:
|
17/01/2022
|
Empenho:
|
0031/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 24.064,01
|
Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL
|
Histórico:
|
DÍVIDA - CEF
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
152620/2022
|
Processo:
|
1526-20/2022
|
Data:
|
17/01/2022
|
Empenho:
|
0033/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 22.449,69
|
Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
Histórico:
|
DÍVIDA - CEF
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
152620/2022
|
Processo:
|
1526-20/2022
|
Data:
|
17/01/2022
|
Empenho:
|
0035/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.435.677,52
|
Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
Histórico:
|
DÍVIDA - CEF
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
153099/2022
|
Processo:
|
1530-99/2022
|
Data:
|
17/01/2022
|
Empenho:
|
0003/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 7.438,45
|
Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL
|
Histórico:
|
DÍVIDA - BB PROEFICIÊNCIA
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0101/2022
|
Processo:
|
1531-33/2022
|
Data:
|
24/01/2022
|
Empenho:
|
0039/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 37.703,19
|
Beneficiário:
|
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S A
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0163/2022
|
Processo:
|
1535-11/2022
|
Data:
|
31/01/2022
|
Empenho:
|
0096/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 31.052,82
|
Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0163/2022
|
Processo:
|
1535-11/2022
|
Data:
|
31/01/2022
|
Empenho:
|
0097/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 22.770,46
|
Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0161/2022
|
Processo:
|
1532-88/2022
|
Data:
|
31/01/2022
|
Empenho:
|
0005/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 113.168,05
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0162/2022
|
Processo:
|
1533-22/2022
|
Data:
|
31/01/2022
|
Empenho:
|
0094/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 28.393,69
|
Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|