Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2022, Natureza 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 35.235,00 Total Liquidado: R$ 35.235,00 Total Pago: R$ 35.235,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 35.235,00 Total Liquidado: R$ 35.235,00 Total Pago: R$ 35.235,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

2 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0111/2022 Processo: 2510-35/2022
Data: 15/03/2022 Empenho: 0087/2022 Licitação: 207/2021 (PREGAO ) Valor: R$ 23.475,00
Beneficiário: JTH COMERCIO LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0435/2022 Processo: 40178-7/2022
Data: 14/09/2022 Empenho: 0375/2022 Licitação: 84/2022 (PREGAO ) Valor: R$ 11.760,00
Beneficiário: LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa