Número do Pagamento:
|
1216/2021
|
Processo:
|
21822-67/2021
|
Data:
|
23/07/2021
|
Empenho:
|
0314/2021
|
Licitação:
|
4/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 35.538,65
|
Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.122.0002.Vida no Trânsito
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1366/2021
|
Processo:
|
17733-16/2021
|
Data:
|
12/08/2021
|
Empenho:
|
0314/2021
|
Licitação:
|
4/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 27.923,61
|
Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.122.0002.Vida no Trânsito
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1656/2021
|
Processo:
|
36386-20/2021
|
Data:
|
04/10/2021
|
Empenho:
|
0314/2021
|
Licitação:
|
4/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 5.180,15
|
Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.122.0002.Vida no Trânsito
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0461/2021
|
Processo:
|
44990-20/2021
|
Data:
|
20/10/2021
|
Empenho:
|
0326/2021
|
Licitação:
|
101/2021 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 17.500,00
|
Beneficiário:
|
JOSE PEDRO LOUREIRO 74256173749
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0002.Educação para o Trânsito
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0316/2021
|
Processo:
|
59717-9/2021
|
Data:
|
06/12/2021
|
Empenho:
|
0327/2021
|
Licitação:
|
147/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 10.000,00
|
Beneficiário:
|
R M COMERCIAL SPORTS EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Funcional/Program.:
|
27.812.0002.Escolinhas de Esportes
|
Natureza:
|
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0313/2021
|
Processo:
|
59720-14/2021
|
Data:
|
01/12/2021
|
Empenho:
|
0329/2021
|
Licitação:
|
147/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 15.000,00
|
Beneficiário:
|
RODRIGO TOLOSA RICO
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Funcional/Program.:
|
27.812.0002.Escolinhas de Esportes
|
Natureza:
|
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0317/2021
|
Processo:
|
59717-9/2021
|
Data:
|
06/12/2021
|
Empenho:
|
0326/2021
|
Licitação:
|
147/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 2.239,00
|
Beneficiário:
|
R M COMERCIAL SPORTS EIRELI
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Funcional/Program.:
|
27.812.0002.Escolinhas de Esportes
|
Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0317/2021
|
Processo:
|
59717-9/2021
|
Data:
|
06/12/2021
|
Empenho:
|
0328/2021
|
Licitação:
|
147/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 92.002,00
|
Beneficiário:
|
R M COMERCIAL SPORTS EIRELI
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Funcional/Program.:
|
27.812.0002.Escolinhas de Esportes
|
Natureza:
|
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0317/2021
|
Processo:
|
67222-45/2021
|
Data:
|
06/12/2021
|
Empenho:
|
0329/2021
|
Licitação:
|
147/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 44.700,00
|
Beneficiário:
|
RODRIGO TOLOSA RICO
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Funcional/Program.:
|
27.812.0002.Escolinhas de Esportes
|
Natureza:
|
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0323/2021
|
Processo:
|
68391-0/2021
|
Data:
|
08/12/2021
|
Empenho:
|
0329/2021
|
Licitação:
|
147/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 24.724,00
|
Beneficiário:
|
RODRIGO TOLOSA RICO
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Funcional/Program.:
|
27.812.0002.Escolinhas de Esportes
|
Natureza:
|
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0316/2021
|
Processo:
|
68063-4/2021
|
Data:
|
06/12/2021
|
Empenho:
|
0357/2021
|
Licitação:
|
123/2021 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 2.664,00
|
Beneficiário:
|
F.C.DIAS
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Funcional/Program.:
|
27.812.0002.Escolinhas de Esportes
|
Natureza:
|
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|