Número do Pagamento:
|
142579/2021
|
Processo:
|
1425-79/2021
|
Data:
|
11/01/2021
|
Empenho:
|
0010/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 300.171,03
|
Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
Histórico:
|
PAGAMENTO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DO CONTRATO 020/00005-7 PROEFICIÊNCIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL _ AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 142579/2021.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
142046/2021
|
Processo:
|
1420-46/2021
|
Data:
|
14/01/2021
|
Empenho:
|
0013/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.044,67
|
Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
Histórico:
|
Res. Tabuazeiro
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0032/2021
|
Processo:
|
1418-77/2021
|
Data:
|
15/01/2021
|
Empenho:
|
0014/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 188.565,62
|
Beneficiário:
|
BNDES BCO.NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECON.SOCIAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
141911/2021
|
Processo:
|
1419-11/2021
|
Data:
|
15/01/2021
|
Empenho:
|
0016/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 121.596,21
|
Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
Histórico:
|
REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FEDERAL CEF - 189341-92, EM FAVOR DA CEF – CAIXA ECONÔMICA _ AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL – EXERCÍCIO/2021. PROCESSO 141911/2021.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
141911/2021
|
Processo:
|
1419-11/2021
|
Data:
|
15/01/2021
|
Empenho:
|
0019/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 11.456,58
|
Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
Histórico:
|
REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FEDERAL CEF - 190874-69, EM FAVOR DA CEF – CAIXA ECONÔMICA _ AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL – EXERCÍCIO/2021. PROCESSO 141911/2021.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
141911/2021
|
Processo:
|
1419-11/2021
|
Data:
|
15/01/2021
|
Empenho:
|
0022/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 10.428,96
|
Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
Histórico:
|
REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FEDERAL CEF - 190875-74, EM FAVOR DA CEF – CAIXA ECONÔMICA _ AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL – EXERCÍCIO/2021. PROCESSO 141911/2021.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
141911/2021
|
Processo:
|
1419-11/2021
|
Data:
|
15/01/2021
|
Empenho:
|
0025/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 84.927,79
|
Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
Histórico:
|
REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FEDERAL CEF - 228769-08, EM FAVOR DA CEF – CAIXA ECONÔMICA _ AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL – EXERCÍCIO/2021. PROCESSO 141911/2021.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
141911/2021
|
Processo:
|
1419-11/2021
|
Data:
|
15/01/2021
|
Empenho:
|
0028/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 50.350,53
|
Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
Histórico:
|
REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FEDERAL CEF - 349097-34, EM FAVOR DA CEF – CAIXA ECONÔMICA _ AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL – EXERCÍCIO/2021. PROCESSO 141911/2021.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
141911/2021
|
Processo:
|
1419-11/2021
|
Data:
|
15/01/2021
|
Empenho:
|
0031/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 94.477,94
|
Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
Histórico:
|
REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FEDERAL CEF - 411866-60, EM FAVOR DA CEF – CAIXA ECONÔMICA _ AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL – EXERCÍCIO/2021. PROCESSO 141911/2021.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
141911/2021
|
Processo:
|
1419-11/2021
|
Data:
|
15/01/2021
|
Empenho:
|
0033/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 2.028.654,15
|
Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
Histórico:
|
REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FEDERAL 497412-84, EM FAVOR DA CEF – CAIXA ECONÔMICA _ AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL – EXERCÍCIO/2021. PROCESSO 141911/2021.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0098/2021
|
Processo:
|
1319-95/2021
|
Data:
|
25/01/2021
|
Empenho:
|
0037/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 219.650,03
|
Beneficiário:
|
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S A
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0115/2021
|
Processo:
|
1421-90/2021
|
Data:
|
28/01/2021
|
Empenho:
|
0001/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 37.551,93
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0147/2021
|
Processo:
|
1424-24/2021
|
Data:
|
29/01/2021
|
Empenho:
|
0035/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 28.720,94
|
Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0146/2021
|
Processo:
|
1426-13/2021
|
Data:
|
29/01/2021
|
Empenho:
|
0045/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 99.659,68
|
Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
142424/2021
|
Processo:
|
1424-24/2021
|
Data:
|
29/01/2021
|
Empenho:
|
0035/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 19.948,27
|
Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
Histórico:
|
REFERENTE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DO PASEP – PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 12810/2013 E PORTARIA PGFN 04/2013 EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA FAZENDA – RECEITA FEDERAL _ AMORTIZAÇÃO EX.2021. PROC.142424/2021.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
142424/2021
|
Processo:
|
1424-24/2021
|
Data:
|
29/01/2021
|
Empenho:
|
0035/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 5.377,26
|
Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
Histórico:
|
REFERENTE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DO PASEP – PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 12810/2013 E PORTARIA PGFN 04/2013 EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA FAZENDA – RECEITA FEDERAL _ AMORTIZAÇÃO EX.2021. PROC.142424/2021.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
142424/2021
|
Processo:
|
1424-24/2021
|
Data:
|
29/01/2021
|
Empenho:
|
0035/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 14.099,27
|
Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
Histórico:
|
REFERENTE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DO PASEP – PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 12810/2013 E PORTARIA PGFN 04/2013 EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA FAZENDA – RECEITA FEDERAL _ AMORTIZAÇÃO EX.2021. PROC.142424/2021.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
142424/2021
|
Processo:
|
1424-24/2021
|
Data:
|
29/01/2021
|
Empenho:
|
0035/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 16.027,99
|
Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
Histórico:
|
REFERENTE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DO PASEP – PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 12810/2013 E PORTARIA PGFN 04/2013 EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA FAZENDA – RECEITA FEDERAL _ AMORTIZAÇÃO EX.2021. PROC.142424/2021.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
142190/2021
|
Processo:
|
1421-90/2021
|
Data:
|
19/01/2021
|
Empenho:
|
0001/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 52.496,78
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
Histórico:
|
PAGAMENTO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA_AMORTIZAÇÃO EM FAVOR DO INSS. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 142190/2021.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
1425-79/2021
|
Data:
|
10/02/2021
|
Empenho:
|
0010/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 300.171,03
|
Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
Histórico:
|
PROEFICIÊNCIA
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|