Número do Pagamento:
|
0038/2021
|
Processo:
|
4020-92/2021
|
Data:
|
28/01/2021
|
Empenho:
|
0022/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 59.065,40
|
Beneficiário:
|
FUNDO FINANCEIRO - IPAMV
|
Fonte:
|
1.001.0118.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SETRAN
|
Natureza:
|
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0039/2021
|
Processo:
|
4020-92/2021
|
Data:
|
28/01/2021
|
Empenho:
|
0021/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.188,42
|
Beneficiário:
|
FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV
|
Fonte:
|
1.001.0121.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SETRAN
|
Natureza:
|
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0049/2021
|
Processo:
|
4553-93/2020
|
Data:
|
04/02/2021
|
Empenho:
|
0075/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 24,38
|
Beneficiário:
|
JOSE GALDINO DA FONSECA
|
Fonte:
|
1.630.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
|
Natureza:
|
RESTITUICOES
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0049/2021
|
Processo:
|
4553-93/2020
|
Data:
|
04/02/2021
|
Empenho:
|
0075/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
-R$24,38
|
Beneficiário:
|
JOSE GALDINO DA FONSECA
|
Fonte:
|
1.630.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
|
Natureza:
|
RESTITUICOES
|
Histórico:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR DE MULTA DE TRÂNSITO. EXERCÍCIO 2021.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0047/2021
|
Processo:
|
5670-55/2021
|
Data:
|
04/02/2021
|
Empenho:
|
0001/2021
|
Licitação:
|
351/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 397,50
|
Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SETRAN
|
Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0048/2021
|
Processo:
|
4020-92/2021
|
Data:
|
04/02/2021
|
Empenho:
|
0076/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 59,94
|
Beneficiário:
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SETRAN
|
Natureza:
|
ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0048/2021
|
Processo:
|
4020-92/2021
|
Data:
|
04/02/2021
|
Empenho:
|
0077/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 339,42
|
Beneficiário:
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SETRAN
|
Natureza:
|
ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0044/2021
|
Processo:
|
4020-92/2021
|
Data:
|
04/02/2021
|
Empenho:
|
0066/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 2.454,82
|
Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SETRAN
|
Natureza:
|
FGTS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0046/2021
|
Processo:
|
74965-57/2019
|
Data:
|
04/02/2021
|
Empenho:
|
0074/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 24,17
|
Beneficiário:
|
MONICA PANIN RAMOS
|
Fonte:
|
1.630.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
|
Natureza:
|
RESTITUICOES
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0046/2021
|
Processo:
|
74409-80/2019
|
Data:
|
04/02/2021
|
Empenho:
|
0073/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 8,63
|
Beneficiário:
|
MARIA LUCIA DO NASCIMENTO
|
Fonte:
|
1.630.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
|
Natureza:
|
RESTITUICOES
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0046/2021
|
Processo:
|
56094-90/2019
|
Data:
|
04/02/2021
|
Empenho:
|
0071/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 8,63
|
Beneficiário:
|
PEDRO HENRIQUE FONTES VIEIRA
|
Fonte:
|
1.630.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
|
Natureza:
|
RESTITUICOES
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0046/2021
|
Processo:
|
34037-50/2019
|
Data:
|
04/02/2021
|
Empenho:
|
0072/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 23,88
|
Beneficiário:
|
MARCOS PANSINI
|
Fonte:
|
1.630.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
|
Natureza:
|
RESTITUICOES
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0052/2021
|
Processo:
|
42796-20/2020
|
Data:
|
05/02/2021
|
Empenho:
|
0078/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1,63
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SETRAN
|
Natureza:
|
JUROS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0059/2021
|
Processo:
|
5882-32/2021
|
Data:
|
08/02/2021
|
Empenho:
|
0019/2021
|
Licitação:
|
31/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 2.352,90
|
Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SETRAN
|
Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0059/2021
|
Processo:
|
5882-32/2021
|
Data:
|
08/02/2021
|
Empenho:
|
0019/2021
|
Licitação:
|
31/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 22.655,94
|
Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SETRAN
|
Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
4020-92/2021
|
Data:
|
29/01/2021
|
Empenho:
|
0045/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 210.167,03
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SETRAN
|
Natureza:
|
VENCIMENTOS E SALARIOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
4020-92/2021
|
Data:
|
29/01/2021
|
Empenho:
|
0046/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.316,99
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SETRAN
|
Natureza:
|
VENCIMENTOS E SALARIOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
4020-92/2021
|
Data:
|
29/01/2021
|
Empenho:
|
0047/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.257,58
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SETRAN
|
Natureza:
|
VENCIMENTOS E SALARIOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
4020-92/2021
|
Data:
|
29/01/2021
|
Empenho:
|
0048/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 594,21
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SETRAN
|
Natureza:
|
VENCIMENTOS E SALARIOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
4020-92/2021
|
Data:
|
29/01/2021
|
Empenho:
|
0049/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 29.532,70
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SETRAN
|
Natureza:
|
VENCIMENTOS E SALARIOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|