Número do Pagamento:
|
0052/2021
|
Processo:
|
42796-20/2020
|
Data:
|
05/02/2021
|
Empenho:
|
0078/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1,63
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SETRAN
|
Natureza:
|
JUROS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0100/2021
|
Processo:
|
9396-93/2021
|
Data:
|
15/03/2021
|
Empenho:
|
0104/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 74,58
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SETRAN
|
Natureza:
|
JUROS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0153/2021
|
Processo:
|
15174-0/2021
|
Data:
|
19/04/2021
|
Empenho:
|
0136/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 21,70
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SETRAN
|
Natureza:
|
JUROS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0217/2021
|
Processo:
|
21540-89/2020
|
Data:
|
20/05/2021
|
Empenho:
|
0170/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 24,80
|
Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SETRAN
|
Natureza:
|
JUROS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0279/2021
|
Processo:
|
22688-30/2020
|
Data:
|
12/07/2021
|
Empenho:
|
0246/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 118,35
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SETRAN
|
Natureza:
|
JUROS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0279/2021
|
Processo:
|
22688-30/2020
|
Data:
|
12/07/2021
|
Empenho:
|
0247/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.208,56
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SETRAN
|
Natureza:
|
JUROS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0279/2021
|
Processo:
|
22688-30/2020
|
Data:
|
12/07/2021
|
Empenho:
|
0243/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.189,47
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SETRAN
|
Natureza:
|
JUROS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0279/2021
|
Processo:
|
22688-30/2020
|
Data:
|
12/07/2021
|
Empenho:
|
0244/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 342,89
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SETRAN
|
Natureza:
|
JUROS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0279/2021
|
Processo:
|
22688-30/2020
|
Data:
|
12/07/2021
|
Empenho:
|
0245/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 102,25
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SETRAN
|
Natureza:
|
JUROS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0287/2021
|
Processo:
|
28938-46/2020
|
Data:
|
12/07/2021
|
Empenho:
|
0249/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 2.721,80
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SETRAN
|
Natureza:
|
JUROS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0360/2021
|
Processo:
|
41705-10/2021
|
Data:
|
18/08/2021
|
Empenho:
|
0288/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 41,80
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SETRAN
|
Natureza:
|
JUROS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0403/2021
|
Processo:
|
48617-49/2021
|
Data:
|
16/09/2021
|
Empenho:
|
0325/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 26,17
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SETRAN
|
Natureza:
|
JUROS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0577/2021
|
Processo:
|
72815-23/2021
|
Data:
|
29/12/2021
|
Empenho:
|
0489/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 4,18
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SETRAN
|
Natureza:
|
JUROS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0579/2021
|
Processo:
|
62874-93/2021
|
Data:
|
28/12/2021
|
Empenho:
|
0490/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 340,12
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SETRAN
|
Natureza:
|
JUROS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|