Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
43044-86/2020
|
Data:
|
13/01/2021
|
Empenho:
|
2296/2021
|
Licitação:
|
18/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 20.837,15
|
Beneficiário:
|
CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.367.0005.Desenvolvimento da Modalidade Educação Especial
|
Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 14.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
45105-40/2020
|
Data:
|
14/01/2021
|
Empenho:
|
2598/2021
|
Licitação:
|
12/2015 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 107.249,46
|
Beneficiário:
|
SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 26.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
44726-6/2020
|
Data:
|
15/01/2021
|
Empenho:
|
2296/2021
|
Licitação:
|
18/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 12.284,84
|
Beneficiário:
|
CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.367.0005.Desenvolvimento da Modalidade Educação Especial
|
Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 33.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0056/2021
|
Processo:
|
43044-86/2020
|
Data:
|
22/01/2021
|
Empenho:
|
2296/2021
|
Licitação:
|
18/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 168.591,45
|
Beneficiário:
|
CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.367.0005.Desenvolvimento da Modalidade Educação Especial
|
Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0056/2021
|
Processo:
|
45105-40/2020
|
Data:
|
22/01/2021
|
Empenho:
|
2440/2021
|
Licitação:
|
12/2015 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 22.991,15
|
Beneficiário:
|
SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0056/2021
|
Processo:
|
45105-40/2020
|
Data:
|
22/01/2021
|
Empenho:
|
2599/2021
|
Licitação:
|
12/2015 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 369.298,38
|
Beneficiário:
|
SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0056/2021
|
Processo:
|
45105-40/2020
|
Data:
|
22/01/2021
|
Empenho:
|
2441/2021
|
Licitação:
|
12/2015 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 14.944,26
|
Beneficiário:
|
SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0056/2021
|
Processo:
|
45105-40/2020
|
Data:
|
22/01/2021
|
Empenho:
|
2598/2021
|
Licitação:
|
12/2015 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 460.511,84
|
Beneficiário:
|
SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0056/2021
|
Processo:
|
44726-6/2020
|
Data:
|
22/01/2021
|
Empenho:
|
2296/2021
|
Licitação:
|
18/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 95.060,18
|
Beneficiário:
|
CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.367.0005.Desenvolvimento da Modalidade Educação Especial
|
Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0056/2021
|
Processo:
|
44726-6/2020
|
Data:
|
22/01/2021
|
Empenho:
|
3117/2021
|
Licitação:
|
18/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 4.335,34
|
Beneficiário:
|
CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.367.0005.Desenvolvimento da Modalidade Educação Especial
|
Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
307-43/2021
|
Data:
|
25/01/2021
|
Empenho:
|
2598/2021
|
Licitação:
|
12/2015 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 53.624,73
|
Beneficiário:
|
SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 91.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
2033-27/2021
|
Data:
|
27/01/2021
|
Empenho:
|
2296/2021
|
Licitação:
|
18/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 767,84
|
Beneficiário:
|
CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.367.0005.Desenvolvimento da Modalidade Educação Especial
|
Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 230.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
4759-2/2021
|
Data:
|
08/02/2021
|
Empenho:
|
3117/2021
|
Licitação:
|
18/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 11.342,12
|
Beneficiário:
|
CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.367.0005.Desenvolvimento da Modalidade Educação Especial
|
Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 273.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0130/2021
|
Processo:
|
44698-27/2020
|
Data:
|
05/02/2021
|
Empenho:
|
2588/2021
|
Licitação:
|
45/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 52.273,16
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0130/2021
|
Processo:
|
41826-80/2020
|
Data:
|
05/02/2021
|
Empenho:
|
1416/2021
|
Licitação:
|
45/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 31.195,91
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0130/2021
|
Processo:
|
307-43/2021
|
Data:
|
05/02/2021
|
Empenho:
|
2598/2021
|
Licitação:
|
12/2015 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 230.277,04
|
Beneficiário:
|
SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0130/2021
|
Processo:
|
307-43/2021
|
Data:
|
05/02/2021
|
Empenho:
|
2599/2021
|
Licitação:
|
12/2015 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 184.628,06
|
Beneficiário:
|
SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0286/2021
|
Processo:
|
378-46/2021
|
Data:
|
19/03/2021
|
Empenho:
|
1416/2021
|
Licitação:
|
45/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 31.195,91
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
378-46/2021
|
Data:
|
16/03/2021
|
Empenho:
|
1416/2021
|
Licitação:
|
45/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 3.855,67
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 865.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0130/2021
|
Processo:
|
2033-27/2021
|
Data:
|
05/02/2021
|
Empenho:
|
2296/2021
|
Licitação:
|
18/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 6.002,50
|
Beneficiário:
|
CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.367.0005.Desenvolvimento da Modalidade Educação Especial
|
Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|