Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2020, Liquidação 0375/2020 - 29/01/2020
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 15.565,70 Total Liquidado: R$ 70,06 Total Pago: R$ 70,06
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Pagamento encontrado
Itens:
Número do Pagamento: 0094/2020 Processo: 63894-67/2019
Data: 06/02/2020 Empenho: 1551/2020 Licitação: 122/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 70,06
Beneficiário: ENGEMONT EXTINTORES & SERVICOS LTDA Fonte: 1.211.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
Natureza: MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa