Número do Pagamento:
|
0108/2020
|
Processo:
|
3775-99/2020
|
Data:
|
07/02/2020
|
Empenho:
|
0329/2020
|
Licitação:
|
313/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 1.795,04
|
Beneficiário:
|
HMB LABORVIX LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.212.0042
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
Natureza:
|
MATERIAL LABORATORIAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0139/2020
|
Processo:
|
5121-8/2020
|
Data:
|
14/02/2020
|
Empenho:
|
0721/2020
|
Licitação:
|
352/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 2.988,00
|
Beneficiário:
|
GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
|
Fonte:
|
1.212.0042
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
Natureza:
|
MATERIAL LABORATORIAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0154/2020
|
Processo:
|
6598-0/2020
|
Data:
|
18/02/2020
|
Empenho:
|
0331/2020
|
Licitação:
|
313/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 56.371,89
|
Beneficiário:
|
DOCTOR LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.212.0042
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
Natureza:
|
MATERIAL LABORATORIAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0165/2020
|
Processo:
|
6602-22/2020
|
Data:
|
21/02/2020
|
Empenho:
|
0721/2020
|
Licitação:
|
352/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 101.900,99
|
Beneficiário:
|
GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
|
Fonte:
|
1.212.0042
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
Natureza:
|
MATERIAL LABORATORIAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0405/2020
|
Processo:
|
13695-41/2020
|
Data:
|
17/04/2020
|
Empenho:
|
0761/2020
|
Licitação:
|
398/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 162.699,00
|
Beneficiário:
|
GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
Natureza:
|
MATERIAL LABORATORIAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0458/2020
|
Processo:
|
14549-33/2020
|
Data:
|
29/04/2020
|
Empenho:
|
1052/2020
|
Licitação:
|
475/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 250,00
|
Beneficiário:
|
HMB LABORVIX LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
Natureza:
|
MATERIAL LABORATORIAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0466/2020
|
Processo:
|
14821-85/2020
|
Data:
|
30/04/2020
|
Empenho:
|
1052/2020
|
Licitação:
|
475/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 4.846,93
|
Beneficiário:
|
HMB LABORVIX LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
Natureza:
|
MATERIAL LABORATORIAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0549/2020
|
Processo:
|
14821-85/2020
|
Data:
|
14/05/2020
|
Empenho:
|
1052/2020
|
Licitação:
|
475/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 60,00
|
Beneficiário:
|
HMB LABORVIX LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
Natureza:
|
MATERIAL LABORATORIAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0565/2020
|
Processo:
|
16211-16/2020
|
Data:
|
19/05/2020
|
Empenho:
|
1052/2020
|
Licitação:
|
475/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 1.040,82
|
Beneficiário:
|
HMB LABORVIX LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
Natureza:
|
MATERIAL LABORATORIAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0652/2020
|
Processo:
|
17787-9/2020
|
Data:
|
04/06/2020
|
Empenho:
|
0761/2020
|
Licitação:
|
398/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 3.000,00
|
Beneficiário:
|
GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
Natureza:
|
MATERIAL LABORATORIAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0695/2020
|
Processo:
|
19054-9/2020
|
Data:
|
18/06/2020
|
Empenho:
|
0761/2020
|
Licitação:
|
398/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 3.000,00
|
Beneficiário:
|
GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
Natureza:
|
MATERIAL LABORATORIAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0792/2020
|
Processo:
|
20779-31/2020
|
Data:
|
13/07/2020
|
Empenho:
|
0761/2020
|
Licitação:
|
398/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 30.144,00
|
Beneficiário:
|
GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
Natureza:
|
MATERIAL LABORATORIAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0967/2020
|
Processo:
|
24857-77/2020
|
Data:
|
13/08/2020
|
Empenho:
|
0761/2020
|
Licitação:
|
398/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 6.000,00
|
Beneficiário:
|
GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
Natureza:
|
MATERIAL LABORATORIAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1000/2020
|
Processo:
|
25573-6/2020
|
Data:
|
20/08/2020
|
Empenho:
|
0761/2020
|
Licitação:
|
398/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 1.992,00
|
Beneficiário:
|
GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
Natureza:
|
MATERIAL LABORATORIAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1251/2020
|
Processo:
|
31097-54/2020
|
Data:
|
06/10/2020
|
Empenho:
|
0761/2020
|
Licitação:
|
398/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 3.535,00
|
Beneficiário:
|
GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
Natureza:
|
MATERIAL LABORATORIAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1404/2020
|
Processo:
|
37046-36/2020
|
Data:
|
09/11/2020
|
Empenho:
|
0761/2020
|
Licitação:
|
398/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 194,00
|
Beneficiário:
|
GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
Natureza:
|
MATERIAL LABORATORIAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0792/2020
|
Processo:
|
19165-7/2020
|
Data:
|
13/07/2020
|
Empenho:
|
1052/2020
|
Licitação:
|
475/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 1.862,01
|
Beneficiário:
|
HMB LABORVIX LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
Natureza:
|
MATERIAL LABORATORIAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0844/2020
|
Processo:
|
69541-70/2019
|
Data:
|
20/07/2020
|
Empenho:
|
1183/2020
|
Licitação:
|
482/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 11.000,00
|
Beneficiário:
|
CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
Natureza:
|
MATERIAL LABORATORIAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0861/2020
|
Processo:
|
14964-97/2020
|
Data:
|
22/07/2020
|
Empenho:
|
1491/2020
|
Licitação:
|
81/2020 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 5.760,00
|
Beneficiário:
|
PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
Natureza:
|
MATERIAL LABORATORIAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1447/2020
|
Processo:
|
38566-66/2020
|
Data:
|
30/11/2020
|
Empenho:
|
2024/2020
|
Licitação:
|
398/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 11.839,20
|
Beneficiário:
|
GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.1919
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
Natureza:
|
MATERIAL LABORATORIAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|