Número do Pagamento:
|
[n/d]/2020
|
Processo:
|
18585-76/2020
|
Data:
|
10/07/2020
|
Empenho:
|
1320/2020
|
Licitação:
|
203/2015 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 88.132,38
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 2491.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0857/2020
|
Processo:
|
18585-76/2020
|
Data:
|
10/07/2020
|
Empenho:
|
1320/2020
|
Licitação:
|
203/2015 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 322.377,67
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0963/2020
|
Processo:
|
21811-4/2020
|
Data:
|
07/08/2020
|
Empenho:
|
1320/2020
|
Licitação:
|
203/2015 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 168.463,84
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2020
|
Processo:
|
21811-4/2020
|
Data:
|
07/08/2020
|
Empenho:
|
1320/2020
|
Licitação:
|
203/2015 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 44.444,79
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 2789.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1085/2020
|
Processo:
|
25043-50/2020
|
Data:
|
11/09/2020
|
Empenho:
|
1320/2020
|
Licitação:
|
203/2015 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 391.132,00
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2020
|
Processo:
|
25043-50/2020
|
Data:
|
10/09/2020
|
Empenho:
|
1320/2020
|
Licitação:
|
203/2015 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 106.441,79
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 3224.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1191/2020
|
Processo:
|
29096-40/2020
|
Data:
|
09/10/2020
|
Empenho:
|
1320/2020
|
Licitação:
|
203/2015 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 228.545,16
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2020
|
Processo:
|
29096-40/2020
|
Data:
|
09/10/2020
|
Empenho:
|
1320/2020
|
Licitação:
|
203/2015 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 61.526,42
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 3468.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1234/2020
|
Processo:
|
32547-26/2020
|
Data:
|
22/10/2020
|
Empenho:
|
1320/2020
|
Licitação:
|
203/2015 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 288.562,28
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1403/2020
|
Processo:
|
38088-94/2020
|
Data:
|
08/12/2020
|
Empenho:
|
1320/2020
|
Licitação:
|
203/2015 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 227.201,88
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2020
|
Processo:
|
38088-94/2020
|
Data:
|
08/12/2020
|
Empenho:
|
1320/2020
|
Licitação:
|
203/2015 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 61.360,40
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 4442.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2020
|
Processo:
|
45099-20/2020
|
Data:
|
30/12/2020
|
Empenho:
|
1320/2020
|
Licitação:
|
203/2015 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 41.261,91
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 4852.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|