Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2024, Natureza 3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 92.664,00 Total Liquidado: R$ 19.749,40 Total Pago: R$ 19.749,40
Do Período:
Total Empenhado: R$ 94.164,00 Total Liquidado: R$ 19.749,40 Total Pago: R$ 19.749,40
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

5 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0035/2024 Processo: 757494/2024
Data: 29/01/2024 Empenho: 0046/2024 Licitação: 1/2020 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 5.771,60
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: Companhia de Desenvolvimento de Vitória
Funcional/Program.: 04.122.0033.Manutenção da CDTIV
Natureza: VALE-TRANSPORTE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0060/2024 Processo: 990006/2024
Data: 07/02/2024 Empenho: 0046/2024 Licitação: 1/2020 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 150,40
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: Companhia de Desenvolvimento de Vitória
Funcional/Program.: 04.122.0033.Manutenção da CDTIV
Natureza: VALE-TRANSPORTE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0092/2024 Processo: 1459411/2024
Data: 23/02/2024 Empenho: 0046/2024 Licitação: 1/2020 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 6.279,20
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: Companhia de Desenvolvimento de Vitória
Funcional/Program.: 04.122.0033.Manutenção da CDTIV
Natureza: VALE-TRANSPORTE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0156/2024 Processo: 2455333/2024
Data: 26/03/2024 Empenho: 0046/2024 Licitação: 1/2020 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 7.379,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: Companhia de Desenvolvimento de Vitória
Funcional/Program.: 04.122.0033.Manutenção da CDTIV
Natureza: VALE-TRANSPORTE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0174/2024 Processo: 2720329/2024
Data: 04/04/2024 Empenho: 0046/2024 Licitação: 1/2020 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 169,20
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: Companhia de Desenvolvimento de Vitória
Funcional/Program.: 04.122.0033.Manutenção da CDTIV
Natureza: VALE-TRANSPORTE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa