Número do Pagamento:
|
0001/2023
|
Processo:
|
73755-47/2022
|
Data:
|
09/01/2023
|
Empenho:
|
1739/2023
|
Licitação:
|
64/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 38.973,48
|
Beneficiário:
|
S. J. DEGASPERI LTDA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.361.0001.Alimentação Escolar
|
Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0001/2023
|
Processo:
|
75178-28/2022
|
Data:
|
09/01/2023
|
Empenho:
|
1739/2023
|
Licitação:
|
64/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 47.084,24
|
Beneficiário:
|
S. J. DEGASPERI LTDA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.361.0001.Alimentação Escolar
|
Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0022/2023
|
Processo:
|
79286-70/2022
|
Data:
|
11/01/2023
|
Empenho:
|
0453/2023
|
Licitação:
|
22/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 45.735,00
|
Beneficiário:
|
JRS COMERCIO E ALIMENTACAO EIRELI
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.365.0001.Alimentação Escolar
|
Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0022/2023
|
Processo:
|
79286-70/2022
|
Data:
|
11/01/2023
|
Empenho:
|
0456/2023
|
Licitação:
|
22/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 3.396,00
|
Beneficiário:
|
JRS COMERCIO E ALIMENTACAO EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.366.0001.Alimentação Escolar
|
Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0022/2023
|
Processo:
|
79286-70/2022
|
Data:
|
11/01/2023
|
Empenho:
|
2970/2023
|
Licitação:
|
22/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 24.880,00
|
Beneficiário:
|
JRS COMERCIO E ALIMENTACAO EIRELI
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.361.0001.Alimentação Escolar
|
Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0022/2023
|
Processo:
|
79286-70/2022
|
Data:
|
11/01/2023
|
Empenho:
|
2971/2023
|
Licitação:
|
22/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 8.073,00
|
Beneficiário:
|
JRS COMERCIO E ALIMENTACAO EIRELI
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.365.0001.Alimentação Escolar
|
Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0027/2023
|
Processo:
|
79286-70/2022
|
Data:
|
12/01/2023
|
Empenho:
|
0455/2023
|
Licitação:
|
22/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 7.938,00
|
Beneficiário:
|
JRS COMERCIO E ALIMENTACAO EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.361.0001.Alimentação Escolar
|
Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0033/2023
|
Processo:
|
70073-82/2022
|
Data:
|
13/01/2023
|
Empenho:
|
0591/2023
|
Licitação:
|
1/2022 (Outros/Não Aplicavel )
|
Valor:
|
R$ 356,16
|
Beneficiário:
|
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE GARRAFAO
|
Fonte:
|
1.122.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.365.0001.Alimentação Escolar
|
Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0033/2023
|
Processo:
|
70073-82/2022
|
Data:
|
13/01/2023
|
Empenho:
|
0592/2023
|
Licitação:
|
1/2022 (Outros/Não Aplicavel )
|
Valor:
|
R$ 676,80
|
Beneficiário:
|
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE GARRAFAO
|
Fonte:
|
1.122.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.361.0001.Alimentação Escolar
|
Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0023/2023
|
Processo:
|
72584-39/2022
|
Data:
|
11/01/2023
|
Empenho:
|
0602/2023
|
Licitação:
|
1/2022 (Outros/Não Aplicavel )
|
Valor:
|
R$ 14.222,52
|
Beneficiário:
|
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA REGIAO SERRANA DO
|
Fonte:
|
1.122.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.361.0001.Alimentação Escolar
|
Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0023/2023
|
Processo:
|
72584-39/2022
|
Data:
|
11/01/2023
|
Empenho:
|
0603/2023
|
Licitação:
|
1/2022 (Outros/Não Aplicavel )
|
Valor:
|
R$ 8.461,40
|
Beneficiário:
|
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA REGIAO SERRANA DO
|
Fonte:
|
1.122.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.365.0001.Alimentação Escolar
|
Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0027/2023
|
Processo:
|
79286-70/2022
|
Data:
|
12/01/2023
|
Empenho:
|
2972/2023
|
Licitação:
|
22/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 46.432,00
|
Beneficiário:
|
JRS COMERCIO E ALIMENTACAO EIRELI
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.366.0001.Alimentação Escolar
|
Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0023/2023
|
Processo:
|
72584-39/2022
|
Data:
|
11/01/2023
|
Empenho:
|
3373/2023
|
Licitação:
|
1/2022 (Outros/Não Aplicavel )
|
Valor:
|
R$ 6.286,94
|
Beneficiário:
|
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA REGIAO SERRANA DO
|
Fonte:
|
2.122.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.361.0001.Alimentação Escolar
|
Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0023/2023
|
Processo:
|
72584-39/2022
|
Data:
|
11/01/2023
|
Empenho:
|
3374/2023
|
Licitação:
|
1/2022 (Outros/Não Aplicavel )
|
Valor:
|
R$ 3.630,10
|
Beneficiário:
|
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA REGIAO SERRANA DO
|
Fonte:
|
2.122.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.365.0001.Alimentação Escolar
|
Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0033/2023
|
Processo:
|
72904-50/2022
|
Data:
|
13/01/2023
|
Empenho:
|
0586/2023
|
Licitação:
|
1/2022 (Outros/Não Aplicavel )
|
Valor:
|
R$ 1.343,32
|
Beneficiário:
|
COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS M
|
Fonte:
|
1.122.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.365.0001.Alimentação Escolar
|
Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0033/2023
|
Processo:
|
71836-2/2022
|
Data:
|
13/01/2023
|
Empenho:
|
0587/2023
|
Licitação:
|
1/2022 (Outros/Não Aplicavel )
|
Valor:
|
R$ 48,89
|
Beneficiário:
|
COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS M
|
Fonte:
|
1.122.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.361.0001.Alimentação Escolar
|
Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0033/2023
|
Processo:
|
72840-98/2022
|
Data:
|
13/01/2023
|
Empenho:
|
0599/2023
|
Licitação:
|
1/2022 (Outros/Não Aplicavel )
|
Valor:
|
R$ 4.999,61
|
Beneficiário:
|
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE AFONSO CLAUDIO
|
Fonte:
|
1.122.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.361.0001.Alimentação Escolar
|
Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0033/2023
|
Processo:
|
72838-19/2022
|
Data:
|
13/01/2023
|
Empenho:
|
0599/2023
|
Licitação:
|
1/2022 (Outros/Não Aplicavel )
|
Valor:
|
R$ 383,13
|
Beneficiário:
|
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE AFONSO CLAUDIO
|
Fonte:
|
1.122.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.361.0001.Alimentação Escolar
|
Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0033/2023
|
Processo:
|
72592-85/2022
|
Data:
|
13/01/2023
|
Empenho:
|
0602/2023
|
Licitação:
|
1/2022 (Outros/Não Aplicavel )
|
Valor:
|
R$ 11.597,48
|
Beneficiário:
|
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA REGIAO SERRANA DO
|
Fonte:
|
1.122.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.361.0001.Alimentação Escolar
|
Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0033/2023
|
Processo:
|
69720-3/2022
|
Data:
|
13/01/2023
|
Empenho:
|
0602/2023
|
Licitação:
|
1/2022 (Outros/Não Aplicavel )
|
Valor:
|
R$ 6.888,12
|
Beneficiário:
|
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA REGIAO SERRANA DO
|
Fonte:
|
1.122.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.361.0001.Alimentação Escolar
|
Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|