Número do Pagamento:
|
0002/2023
|
Processo:
|
13392-29/2020
|
Data:
|
11/01/2023
|
Empenho:
|
0134/2023
|
Licitação:
|
11/2013 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 3.000,00
|
Beneficiário:
|
JUNTA DE ACAO SOCIAL BATISTA DA CONVENCAO BATISTA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Básica (PSB)
|
Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0002/2023
|
Processo:
|
74632-23/2022
|
Data:
|
11/01/2023
|
Empenho:
|
0062/2023
|
Licitação:
|
314/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 5.422,96
|
Beneficiário:
|
POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Alta Compl
|
Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0002/2023
|
Processo:
|
74632-23/2022
|
Data:
|
11/01/2023
|
Empenho:
|
3511/2023
|
Licitação:
|
314/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.310,72
|
Beneficiário:
|
POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Alta Compl
|
Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0002/2023
|
Processo:
|
74632-23/2022
|
Data:
|
11/01/2023
|
Empenho:
|
4231/2023
|
Licitação:
|
314/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 6.197,67
|
Beneficiário:
|
POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Alta Compl
|
Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0002/2023
|
Processo:
|
14056-1/2020
|
Data:
|
11/01/2023
|
Empenho:
|
0031/2023
|
Licitação:
|
93/2014 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 3.100,00
|
Beneficiário:
|
JUNTA DE ACAO SOCIAL BATISTA DA CONVENCAO BATISTA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Média Comp
|
Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0003/2023
|
Processo:
|
75490-11/2022
|
Data:
|
11/01/2023
|
Empenho:
|
2602/2023
|
Licitação:
|
29/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 37.001,60
|
Beneficiário:
|
MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Alta Compl
|
Natureza:
|
SERVICOS DOMESTICOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0004/2023
|
Processo:
|
74202-1/2022
|
Data:
|
12/01/2023
|
Empenho:
|
3498/2023
|
Licitação:
|
205/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 46.282,40
|
Beneficiário:
|
METAL EDIFICACOES E ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - EPP
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0007/2023
|
Processo:
|
76457-9/2022
|
Data:
|
16/01/2023
|
Empenho:
|
4432/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 67,14
|
Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
JUROS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0007/2023
|
Processo:
|
76457-9/2022
|
Data:
|
16/01/2023
|
Empenho:
|
4433/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 342,32
|
Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
MULTAS INDEDUTIVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0007/2023
|
Processo:
|
76457-9/2022
|
Data:
|
16/01/2023
|
Empenho:
|
0030/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 44.284,72
|
Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0007/2023
|
Processo:
|
76457-9/2022
|
Data:
|
16/01/2023
|
Empenho:
|
0030/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 5.685,14
|
Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
74458-19/2022
|
Data:
|
18/01/2023
|
Empenho:
|
3088/2023
|
Licitação:
|
64/2022 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 85,80
|
Beneficiário:
|
ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Básica (PSB)
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 10.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0012/2023
|
Processo:
|
189-35/2023
|
Data:
|
17/01/2023
|
Empenho:
|
3690/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 43.027,84
|
Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0029/2023
|
Processo:
|
74458-19/2022
|
Data:
|
01/02/2023
|
Empenho:
|
3088/2023
|
Licitação:
|
64/2022 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 694,20
|
Beneficiário:
|
ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Básica (PSB)
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0029/2023
|
Processo:
|
130-47/2023
|
Data:
|
01/02/2023
|
Empenho:
|
3895/2023
|
Licitação:
|
314/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 86.334,30
|
Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Média Comp
|
Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0035/2023
|
Processo:
|
1928-6/2023
|
Data:
|
06/02/2023
|
Empenho:
|
0030/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 38.825,83
|
Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0038/2023
|
Processo:
|
13484-9/2020
|
Data:
|
09/02/2023
|
Empenho:
|
0066/2023
|
Licitação:
|
27/2009 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 4.716,25
|
Beneficiário:
|
CONSELHO CENTRAL DE VITORIA DA SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Alta Compl
|
Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0038/2023
|
Processo:
|
560-5/2021
|
Data:
|
09/02/2023
|
Empenho:
|
0061/2023
|
Licitação:
|
27/2009 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 8.300,00
|
Beneficiário:
|
CONSELHO CENTRAL DE VITORIA DA SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Alta Compl
|
Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0038/2023
|
Processo:
|
13506-30/2020
|
Data:
|
09/02/2023
|
Empenho:
|
4426/2023
|
Licitação:
|
56/2008 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 1.264,64
|
Beneficiário:
|
SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Básica (PSB)
|
Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0060/2023
|
Processo:
|
1928-6/2023
|
Data:
|
10/03/2023
|
Empenho:
|
0030/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 165,53
|
Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|