Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2023, Natureza 3.3.90.32.00 - MATERIAL , BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUI
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 18.141.021,80 Total Liquidado: R$ 16.135.112,54 Total Pago: R$ 16.135.112,54
Do Período:
Total Empenhado: R$ 22.399.735,16 Total Liquidado: R$ 10.438.317,49 Total Pago: R$ 10.438.317,49
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

94 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00008/2023 - 17/01/2023 Processo: 75730/2022
Data: 17/01/2023 Empenho: 50/2022 Licitação: 174/2022 Valor: R$ 102.791,50
Beneficiário: BILG COMERCIO DE BRINDES E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA Pago: R$ 102.791,50
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 50 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE APOIO (PEN DRIVE, COFRE DE PORQUINHO, SACOLA ECOLÓGICA, SACO MOCHILA, CANETA PLÁSTICA) PARA PROJETOS E EVENTOS REALIZADOS PELO PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA. PROCESSO Nº 7389345/21. EX/22.

Liquidação 00012/2023 - 18/01/2023 Processo: 76904/2022
Data: 18/01/2023 Empenho: 42/2022 Licitação: 146/2022 Valor: R$ 19.050,00
Beneficiário: TEASER ALL STYLE COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS EIRELI Pago: R$ 19.050,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 42 AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA O PROJETO CIDADANIA FUNDAMENTAL/PROCON JOVEM. PROCESSO Nº 1723898/22. EX/2022.

Liquidação 00013/2023 - 18/01/2023 Processo: 76904/2022
Data: 18/01/2023 Empenho: 43/2022 Licitação: 146/2022 Valor: R$ 32.654,18
Beneficiário: TEASER ALL STYLE COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS EIRELI Pago: R$ 32.654,18
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 43 AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA O PROJETO CIDADANIA FUNDAMENTAL/PROCON JOVEM. PROCESSO Nº 1723898/22. EX/2022.

Liquidação 00014/2023 - 18/01/2023 Processo: 76904/2022
Data: 18/01/2023 Empenho: 43/2022 Licitação: 146/2022 Valor: R$ 9.587,82
Beneficiário: TEASER ALL STYLE COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS EIRELI Pago: R$ 9.587,82
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 43 AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA O PROJETO CIDADANIA FUNDAMENTAL/PROCON JOVEM. PROCESSO Nº 1723898/22. EX/2022.

Liquidação 00046/2023 - 25/01/2023 Processo: 790/2023
Data: 25/01/2023 Empenho: 47/2022 Licitação: 145/2022 Valor: R$ 10.584,00
Beneficiário: GRAFICA AQUARIOS LTDA Pago: R$ 10.584,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 47 CONTRATO 397/2022 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS E VISUAIS EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO PROCON/FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR. PROCESSO 7093596/2021.

Liquidação 00448/2023 - 31/01/2023 Processo: 74625/2022
Data: 31/01/2023 Empenho: 2398/2022 Licitação: 94/2022 Valor: R$ 30.430,00
Beneficiário: OTICA SRL EIRELI Pago: R$ 30.430,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Descrição: CT304/22 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU ( ARMAÇÃO E LENTES). VIGENCIA ATE 31/12/22. PROCESSO Nº 957990/22. EX/22. REF. DEZEMBRO/2022.

Liquidação 00429/2023 - 01/02/2023 Processo: 62928/2022
Data: 01/02/2023 Empenho: 3705/2022 Licitação: 169/2021 Valor: R$ 28.626,12
Beneficiário: DIMATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI Pago: R$ 28.626,12
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição: Aquisição de Uniforme Escolar, item da Ata de Registro de Preços nº 158/2021. Processo: 6292800/2022. REF. DEZEMBRO/2022.

Liquidação 00430/2023 - 01/02/2023 Processo: 62928/2022
Data: 01/02/2023 Empenho: 3706/2022 Licitação: 169/2021 Valor: R$ 721.640,16
Beneficiário: DIMATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI Pago: R$ 721.640,16
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição: Aquisição de Uniforme Escolar, item da Ata de Registro de Preços nº 158/2021. Processo: 6292800/2022. REF. REF. DEZEMBRO/2022.

Liquidação 00431/2023 - 01/02/2023 Processo: 62928/2022
Data: 01/02/2023 Empenho: 3706/2022 Licitação: 169/2021 Valor: R$ 315.821,43
Beneficiário: DIMATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI Pago: R$ 315.821,43
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição: Aquisição de Uniforme Escolar, item da Ata de Registro de Preços nº 158/2021. Processo: 6292800/2022. REF. DEZEMBRO/2022.

Liquidação 00689/2023 - 14/02/2023 Processo: 74935/2022
Data: 14/02/2023 Empenho: 1708/2022 Licitação: 79/2022 Valor: R$ 150.486,05
Beneficiário: BRX NITEROI ALIMENTOS LTDA Pago: R$ 150.486,05
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição: AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS (destina à atenção em saúde das pessoas com hanseníase, turberculose e HIV/Aids). CT 239/2022. PROC 5291155/2021. REF. DEZEMBRO/2022.

Liquidação 00698/2023 - 15/02/2023 Processo: 77421/2022
Data: 15/02/2023 Empenho: 2398/2022 Licitação: 94/2022 Valor: R$ 30.350,00
Beneficiário: OTICA SRL EIRELI Pago: R$ 30.350,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2398 CT304/22 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU ( ARMAÇÃO E LENTES). VIGENCIA ATE 31/12/22. PROCESSO Nº 957990/22. EX/22. REF. DEZEMBRO/2022.

Liquidação 00434/2023 - 01/02/2023 Processo: 62928/2022
Data: 01/02/2023 Empenho: 3705/2022 Licitação: 169/2021 Valor: R$ 441.365,51
Beneficiário: DIMATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI Pago: R$ 441.365,51
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição: Aquisição de Uniforme Escolar, item da Ata de Registro de Preços nº 158/2021. Processo: 6292800/2022. REF. DEZEMBRO/2022.

Liquidação 00435/2023 - 01/02/2023 Processo: 62928/2022
Data: 01/02/2023 Empenho: 3705/2022 Licitação: 169/2021 Valor: R$ 225.307,23
Beneficiário: DIMATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI Pago: R$ 225.307,23
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição: Aquisição de Uniforme Escolar, item da Ata de Registro de Preços nº 158/2021. Processo: 6292800/2022. REF. DEZEMBRO/2022.

Liquidação 00436/2023 - 01/02/2023 Processo: 62928/2022
Data: 01/02/2023 Empenho: 3705/2022 Licitação: 169/2021 Valor: R$ 167.780,05
Beneficiário: DIMATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI Pago: R$ 167.780,05
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição: Aquisição de Uniforme Escolar, item da Ata de Registro de Preços nº 158/2021. Processo: 6292800/2022. REF. DEZEMBRO/2022.

Liquidação 00437/2023 - 01/02/2023 Processo: 62928/2022
Data: 01/02/2023 Empenho: 3705/2022 Licitação: 169/2021 Valor: R$ 589.857,67
Beneficiário: DIMATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI Pago: R$ 589.857,67
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição: Aquisição de Uniforme Escolar, item da Ata de Registro de Preços nº 158/2021. Processo: 6292800/2022. REF. DEZEMBRO/2022.

Liquidação 00825/2023 - 17/02/2023 Processo: 4987/2023
Data: 17/02/2023 Empenho: 3705/2022 Licitação: 169/2021 Valor: R$ 18.709,02
Beneficiário: DIMATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI Pago: R$ 18.709,02
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3705 Aquisição de Uniforme Escolar, item da Ata de Registro de Preços nº 158/2021. Processo: 6292800/2022

Liquidação 00826/2023 - 17/02/2023 Processo: 4987/2023
Data: 17/02/2023 Empenho: 3706/2022 Licitação: 169/2021 Valor: R$ 66.058,51
Beneficiário: DIMATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI Pago: R$ 66.058,51
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3706 Aquisição de Uniforme Escolar, item da Ata de Registro de Preços nº 158/2021. Processo: 6292800/2022

Liquidação 00432/2023 - 01/02/2023 Processo: 62928/2022
Data: 01/02/2023 Empenho: 3706/2022 Licitação: 169/2021 Valor: R$ 539.079,12
Beneficiário: DIMATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI Pago: R$ 539.079,12
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição: Aquisição de Uniforme Escolar, item da Ata de Registro de Preços nº 158/2021. Processo: 6292800/2022. REF. DEZEMBRO/2022.

Liquidação 00433/2023 - 01/02/2023 Processo: 62928/2022
Data: 01/02/2023 Empenho: 3706/2022 Licitação: 169/2021 Valor: R$ 268.397,29
Beneficiário: DIMATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI Pago: R$ 268.397,29
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição: Aquisição de Uniforme Escolar, item da Ata de Registro de Preços nº 158/2021. Processo: 6292800/2022. REF. DEZEMBRO/2022.

Liquidação 00117/2023 - 16/02/2023 Processo: 65289/2022
Data: 16/02/2023 Empenho: 536/2022 Licitação: 109/2022 Valor: R$ 146.850,00
Beneficiário: TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACA Pago: R$ 146.850,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 536 AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA. ATA: 146/2022, SC: 1048/2022, RRP: 42/2022. PROCESSO Nº 6528926/2022. EX/2022. REF. DEZEMBRO/2022.