Liquidação 00006/2023 - 11/01/2023
|
Processo:
|
74648/2022
|
Data:
|
11/01/2023
|
Empenho:
|
405/2022
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Licitação:
|
21/2021
|
Valor:
|
R$ 81.570,14
|
Beneficiário:
|
CCL SERVICOS EM RODOVIAS - EIRELI
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Pago:
|
R$ 81.570,14
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 405
SALDO DO CONTRATO 93/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONDAGEM, NESTA CAPITAL. PROCESSO Nº 2032405/2021 - REF 8º MEDIÇÃO 11/2022
|
|
Liquidação 00022/2023 - 24/01/2023
|
Processo:
|
323/2023
|
Data:
|
24/01/2023
|
Empenho:
|
620/2022
|
Licitação:
|
160/2022
|
Valor:
|
R$ 19.488,00
|
Beneficiário:
|
CLINICA VETERINARIA RBV LTDA ME
|
Pago:
|
R$ 19.488,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
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Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 620
CT432/22-RECOLHIMENTO,TRANSPORTE,GUARDA PROVISÓRIA, ALIMENTAÇÃO,HIGIENE E MANEJO EM GERAL,ALÉM DE PROCEDIMENTOS CLÍNICOS, CIRÚRGICOS,EXAMES, INTERNAÇÃO, VACINAÇÃO E ASSIST. MÉDICA VETERINÁRIA P/ANIMAIS DE PEQUENO,MÉDIO E GRA
|
|
Liquidação 00023/2023 - 24/01/2023
|
Processo:
|
323/2023
|
Data:
|
24/01/2023
|
Empenho:
|
620/2022
|
Licitação:
|
160/2022
|
Valor:
|
R$ 9.559,00
|
Beneficiário:
|
CLINICA VETERINARIA RBV LTDA ME
|
Pago:
|
R$ 9.559,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 620
CT432/22-RECOLHIMENTO,TRANSPORTE,GUARDA PROVISÓRIA, ALIMENTAÇÃO,HIGIENE E MANEJO EM GERAL,ALÉM DE PROCEDIMENTOS CLÍNICOS, CIRÚRGICOS,EXAMES, INTERNAÇÃO, VACINAÇÃO E ASSIST. MÉDICA VETERINÁRIA P/ANIMAIS DE PEQUENO,MÉDIO E GRA
|
|
Liquidação 00053/2023 - 30/01/2023
|
Processo:
|
77762/2022
|
Data:
|
30/01/2023
|
Empenho:
|
388/2022
|
Licitação:
|
136/2022
|
Valor:
|
R$ 110.967,37
|
Beneficiário:
|
RH ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 110.967,37
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 388
CT 391/2022-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS, CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS RELACIONADOS NO ANEXO I. VIGÊNCIA: 180 DIAS DA DATA DA ASSINATURA. ATA: 153/2022, SS: 898/2022 , RRP: 49/2
|
|
Liquidação 00054/2023 - 30/01/2023
|
Processo:
|
77762/2022
|
Data:
|
30/01/2023
|
Empenho:
|
389/2022
|
Licitação:
|
136/2022
|
Valor:
|
R$ 291.675,09
|
Beneficiário:
|
RH ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 291.675,09
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 389
CT 391/2022-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS, CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS RELACIONADOS NO ANEXO I. VIGÊNCIA: 180 DIAS DA DATA DA ASSINATURA. ATA: 153/2022, SS: 898/2022 , RRP: 49/2
|
|
Liquidação 00055/2023 - 30/01/2023
|
Processo:
|
77762/2022
|
Data:
|
30/01/2023
|
Empenho:
|
389/2022
|
Licitação:
|
136/2022
|
Valor:
|
R$ 18.531,66
|
Beneficiário:
|
RH ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 18.531,66
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 389
|
|
Liquidação 00059/2023 - 30/01/2023
|
Processo:
|
1156/2023
|
Data:
|
30/01/2023
|
Empenho:
|
473/2022
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor:
|
R$ 60.236,00
|
Beneficiário:
|
SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA
|
Pago:
|
R$ 60.236,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 473
ADITIVO Nº7 PRORROGAÇAO DO CT418-A/19 - MANUT.,REFORMA,OPERAÇÃO DE TRÂNSITO,IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA,COM SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIREF 22/11 A 31/12/2022
|
|
Liquidação 00060/2023 - 30/01/2023
|
Processo:
|
1156/2023
|
Data:
|
30/01/2023
|
Empenho:
|
474/2022
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor:
|
R$ 18.712,00
|
Beneficiário:
|
SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA
|
Pago:
|
R$ 18.712,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 474
ADITIVO Nº7 PRORROGAÇAO DO CT418-A/19 - MANUT.,REFORMA,OPERAÇÃO DE TRÂNSITO,IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA,COM SOLUÇÕES INTEGRADAS REF 22/11 A 31/12/2022
|
|
Liquidação 00061/2023 - 30/01/2023
|
Processo:
|
1156/2023
|
Data:
|
30/01/2023
|
Empenho:
|
475/2022
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor:
|
R$ 192.829,59
|
Beneficiário:
|
SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA
|
Pago:
|
R$ 192.829,59
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 475
ADITIVO Nº7 PRORROGAÇAO DO CT418-A/19 - MANUT.,REFORMA,OPERAÇÃO DE TRÂNSITO,IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA,COM SOLUÇÕES REF 22/11/2022 A 31/12/2022
|
|
Liquidação 00062/2023 - 30/01/2023
|
Processo:
|
1156/2023
|
Data:
|
30/01/2023
|
Empenho:
|
475/2022
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor:
|
R$ 10.882,41
|
Beneficiário:
|
SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA
|
Pago:
|
R$ 10.882,41
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 475
|
|
Liquidação 00063/2023 - 30/01/2023
|
Processo:
|
1458/2023
|
Data:
|
30/01/2023
|
Empenho:
|
177/2022
|
Licitação:
|
13/2021
|
Valor:
|
R$ 34.132,17
|
Beneficiário:
|
OPOS OTIMIZACAO DE PROJETOS OBRAS SERVICOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 34.132,17
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 177
ADITIVO 01 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO (VIGÊNCIA: 06/07/2022 A 05/07/2023 / EXECUÇÃO: 07/05/2022 A 06/05/2023) DO CT 83/2021 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. REF. NOV/22.
|
|
Liquidação 00064/2023 - 31/01/2023
|
Processo:
|
1987/2023
|
Data:
|
31/01/2023
|
Empenho:
|
466/2022
|
Licitação:
|
13/2021
|
Valor:
|
R$ 4.618,08
|
Beneficiário:
|
OPOS OTIMIZACAO DE PROJETOS OBRAS SERVICOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 4.618,08
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 466
REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES 18 (SET/2022), 19 (PREVISÃO OUT/2022), 20 (PREVISÃO NOV/2022) E 21 (PREVISÃO DEZ/2022) DO CT83/21 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. P
|
|
Liquidação 00108/2023 - 01/02/2023
|
Processo:
|
28430/2022
|
Data:
|
01/02/2023
|
Empenho:
|
509/2022
|
Licitação:
|
144/2022
|
Valor:
|
R$ 14.492,00
|
Beneficiário:
|
JORNE MERLO QUADRA 09111640731
|
Pago:
|
R$ 14.492,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 509
CT494/22-AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA (CONCERTINA DUPLA CLIPADA, SIRENE BUZER, SENSORES DE PRESENÇA E REFLETORES) P/ AUMENTAR A PROTEÇÃO PATRIMONIAL DO PRÉDIO PÚBLICO DA COMPDEC (DEFESA CIVIL). VIG.45D
|
|
Liquidação 00066/2023 - 03/02/2023
|
Processo:
|
46085/2022
|
Data:
|
03/02/2023
|
Empenho:
|
504/2022
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor:
|
R$ 36.000,31
|
Beneficiário:
|
SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA
|
Pago:
|
R$ 36.000,31
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 504
PREVISAO DE REAJUSTAMENTO (PERÍODO NOV Á DEZ/2022) CT217A/18 - SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, E DISPOSITIVOS AUX NO SISTEMA VIÁRIO DE VITÓRIA. REF. 01/11/2022 a 21/11/2022.
|
|
Liquidação 00067/2023 - 03/02/2023
|
Processo:
|
46085/2022
|
Data:
|
03/02/2023
|
Empenho:
|
504/2022
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor:
|
R$ 1.441,51
|
Beneficiário:
|
SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.441,51
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 504
|
|
Liquidação 00068/2023 - 03/02/2023
|
Processo:
|
2464/2023
|
Data:
|
03/02/2023
|
Empenho:
|
178/2022
|
Licitação:
|
13/2021
|
Valor:
|
R$ 184.559,32
|
Beneficiário:
|
VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 184.559,32
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 178
AD 01 DE PROR DE PRAZO (VIGÊNCIA: 06/07/2022 A 05/07/2023 / EXECUÇÃO: 07/05/2022 A 06/05/2023) DO CT 84/2021 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. DEZ/2022.
|
|
Liquidação 00069/2023 - 03/02/2023
|
Processo:
|
2464/2023
|
Data:
|
03/02/2023
|
Empenho:
|
178/2022
|
Licitação:
|
13/2021
|
Valor:
|
R$ 11.178,63
|
Beneficiário:
|
VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 11.178,63
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 178
|
|
Liquidação 00116/2023 - 06/02/2023
|
Processo:
|
78332/2022
|
Data:
|
06/02/2023
|
Empenho:
|
182/2022
|
Licitação:
|
43/2022
|
Valor:
|
R$ 115.821,68
|
Beneficiário:
|
FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST
|
Pago:
|
R$ 115.821,68
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
Descrição:
|
CT213/22 - SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MONITORAMENTO E MAPEAMENTO DAS ÁREAS DE RISCO EM ENCOSTAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA – PROJETO MAPENCO, NESTA CAPITAL. VIGENCIA 1.350 DIAS. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº455888/2022. EX/22. REF. DEZEMBRO/2022.
|
|
Liquidação 00125/2023 - 09/02/2023
|
Processo:
|
74518/2022
|
Data:
|
09/02/2023
|
Empenho:
|
182/2022
|
Licitação:
|
43/2022
|
Valor:
|
R$ 115.821,68
|
Beneficiário:
|
FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST
|
Pago:
|
R$ 115.821,68
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 182
CT213/22 - SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MONITORAMENTO E MAPEAMENTO DAS ÁREAS DE RISCO EM ENCOSTAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA – PROJETO MAPENCO, NESTA CAPITAL. VIGENCIA 1.350 DIAS. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº455888/2022. EX/22.
|
|
Liquidação 00102/2023 - 06/02/2023
|
Processo:
|
71883/2022
|
Data:
|
06/02/2023
|
Empenho:
|
374/2022
|
Licitação:
|
4/2018
|
Valor:
|
R$ 8.617,67
|
Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 8.617,67
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
Descrição:
|
Ref Reaj 35ª med out 22
REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES 14 A 31 (EXCETO 28) PERÍODOS DE JAN/2021 A MAI/2022 E PREVISÃO JUN A DEZ/2022 SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA P/ AS SUBSTAÇÕES ELÉTRICAS INSTALADAS NAS DEPENDÊNCIAS DAS SECRET
|
|