Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2023, Natureza 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 344.490,34 Total Liquidado: R$ 175.924,63 Total Pago: R$ 175.924,63
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

109 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00004/2023 - 11/01/2023 Processo: 1234/2023
Data: 11/01/2023 Empenho: 6/2022 Licitação: 125/2021 Valor: R$ 4,80
Beneficiário: SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA Pago: R$ 4,80
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: PEDAGIOS
Descrição: SALDO CT 263/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGENS EXPRESSA EM PEDÁGIOS DA RODOSOL. PROCESSO 4838004/2021. EXERCÍCIO 2022. REF. NOVEMBRO/2022.

Liquidação 00005/2023 - 11/01/2023 Processo: 1234/2023
Data: 11/01/2023 Empenho: 385/2022 Licitação: 125/2021 Valor: R$ 50,50
Beneficiário: SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA Pago: R$ 50,50
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: PEDAGIOS
Descrição: ADITIVO Nº 01 PRORROGA POR 12 MESES CT263/21 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGENS EXPRESSAS EM PEDÁGIOS DA RODOSOL. VALOR PARCIAL. PROCESSO N º 4838004/2021 - EXERCÍCIO/2022. REF. NOVEMBRO/2022.

Liquidação 00010/2023 - 12/01/2023 Processo: 1234/2023
Data: 12/01/2023 Empenho: 5/2023 Licitação: 125/2021 Valor: R$ 22,70
Beneficiário: SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA Pago: R$ 22,70
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: PEDAGIOS
Descrição: SALDO ADITIVO Nº01 AO CT263/21 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGENS EXPRESSAS EM PEDÁGIOS DA RODOSOL. PROCESSO Nº 4838004/2021. EX/23. REF. NOVEMBRO/2022.

Liquidação 00089/2023 - 31/01/2023 Processo: 131/2020
Data: 31/01/2023 Empenho: 46/2023 Licitação: 1/2020 Valor: R$ 648,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Pago: R$ 648,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 46 fev-23

Liquidação 00090/2023 - 31/01/2023 Processo: 131/2020
Data: 31/01/2023 Empenho: 46/2023 Licitação: 1/2020 Valor: R$ 324,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Pago: R$ 324,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 46 fev-23

Liquidação 00091/2023 - 31/01/2023 Processo: 131/2020
Data: 31/01/2023 Empenho: 46/2023 Licitação: 1/2020 Valor: R$ 1.620,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Pago: R$ 1.620,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 46 fev-23

Liquidação 00056/2023 - 08/02/2023 Processo: 7701/2023
Data: 08/02/2023 Empenho: 5/2023 Licitação: 125/2021 Valor: R$ 8,40
Beneficiário: SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA Pago: R$ 8,40
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: PEDAGIOS
Descrição: SALDO ADITIVO Nº01 AO CT263/21 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGENS EXPRESSAS EM PEDÁGIOS DA RODOSOL. PROCESSO Nº 4838004/2021. EX/23. REF. JANEIRO/2023.

Liquidação 00184/2023 - 27/02/2023 Processo: 131/2020
Data: 27/02/2023 Empenho: 46/2023 Licitação: 1/2020 Valor: R$ 414,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Pago: R$ 414,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 46 Empenho da requisição 40300041 pagamento de vale transporte para estagiários do Ipamv, referência março/23.

Liquidação 00185/2023 - 27/02/2023 Processo: 131/2020
Data: 27/02/2023 Empenho: 46/2023 Licitação: 1/2020 Valor: R$ 1.953,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Pago: R$ 1.953,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 46 Empenho da requisição 40300041 pagamento de vale transporte para estagiários do Ipamv, referência março/23.

Liquidação 00186/2023 - 27/02/2023 Processo: 131/2022
Data: 27/02/2023 Empenho: 46/2023 Licitação: 1/2020 Valor: R$ 1.332,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Pago: R$ 1.332,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 46 Empenho da requisição 40300041 pagamento de vale transporte para estagiários do Ipamv, referência março/23.

Liquidação 01092/2023 - 10/03/2023 Processo: 2991/2023
Data: 10/03/2023 Empenho: 2129/2022 Licitação: 85/2022 Valor: R$ 287,40
Beneficiário: MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA Pago: R$ 287,40
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: PEDAGIOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2129 CT 299/2022 EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGENS EXPRESSAS EM PEDÁGIOS DA RODOSOL. RS 446/2022. PROC 2127989/2022. REFERENTE DEZEMBRO/2022.

Liquidação 00229/2023 - 10/03/2023 Processo: 215/2020
Data: 10/03/2023 Empenho: 20/2023 Licitação: 1/2020 Valor: R$ 270,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Pago: R$ 270,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: LOCOMOCAO URBANA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 20 Reserva originária da requisição 40300042 fornecimento de vale transporte para Serviços no exercício de 2023.

Liquidação 00230/2023 - 10/03/2023 Processo: 215/2020
Data: 10/03/2023 Empenho: 20/2023 Licitação: 1/2020 Valor: R$ 270,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Pago: R$ 270,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: LOCOMOCAO URBANA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 20 Reserva originária da requisição 40300042 fornecimento de vale transporte para Serviços no exercício de 2023.

Liquidação 00207/2023 - 03/03/2023 Processo: 448/2022
Data: 03/03/2023 Empenho: 34/2023 Licitação: 10/2022 Valor: R$ 1.371,30
Beneficiário: NORRENO TOURS TURISMO E VIAGENS LTDA Pago: R$ 1.371,30
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: PASSAGENS PARA O PAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 34 Empenho originário da requisição 20300019 PASSAGENS PARA O PAIS para o exercício de 2023 pagamento ao fornecedor Norreno Tours Turismo e Viagens Ltda no valor de R$ 1.371,30.

Liquidação 00234/2023 - 13/03/2023 Processo: 448/2022
Data: 13/03/2023 Empenho: 34/2023 Licitação: 10/2022 Valor: R$ 1.456,67
Beneficiário: NORRENO TOURS TURISMO E VIAGENS LTDA Pago: R$ 1.456,67
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: PASSAGENS PARA O PAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 34 Empenho originário da requisição 20300019 PASSAGENS PARA O PAIS para os serviços prestados em MARÇO/2023.

Liquidação 00255/2023 - 15/03/2023 Processo: 9448/2023
Data: 15/03/2023 Empenho: 2/2023 Licitação: 189/2022 Valor: R$ 5.056,44
Beneficiário: INOVVE TURISMO LTDA Pago: R$ 5.056,44
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
Natureza: PASSAGENS PARA O PAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2 PROC 10752/2023. CT 03/2023. EMPRESA P/ AGENCIAMENTO VIAGENS, NACIONAL/INTERNACIONAL, COMPREENDENDO: RESERVA,EMISSÃO,REMARCAÇÃO,REEMBOLSO,CANCELAMENTO,ENTREGA PASSAGENS AÉREAS,DEMAIS SERVIÇOS (PASSAGEM AÉREA NACIONAL). JAN/23.

Liquidação 00256/2023 - 15/03/2023 Processo: 9448/2023
Data: 15/03/2023 Empenho: 2/2023 Licitação: 189/2022 Valor: R$ 5.652,08
Beneficiário: INOVVE TURISMO LTDA Pago: R$ 5.652,08
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
Natureza: PASSAGENS PARA O PAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2 PROC 10752/2023. CT 03/2023. EMPRESA P/ AGENCIAMENTO VIAGENS, NACIONAL/INTERNACIONAL, COMPREENDENDO: RESERVA,EMISSÃO,REMARCAÇÃO,REEMBOLSO,CANCELAMENTO,ENTREGA PASSAGENS AÉREAS,DEMAIS SERVIÇOS (PASSAGEM AÉREA NACIONAL). JAN/23.

Liquidação 00114/2023 - 10/03/2023 Processo: 14838/2023
Data: 10/03/2023 Empenho: 5/2023 Licitação: 125/2021 Valor: R$ 98,80
Beneficiário: SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA Pago: R$ 98,80
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: PEDAGIOS
Descrição: SALDO ADITIVO Nº01 AO CT263/21 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGENS EXPRESSAS EM PEDÁGIOS DA RODOSOL. PROCESSO Nº 4838004/2021. EX/23. REF. FEV-MAR/2023.

Liquidação 00235/2023 - 13/03/2023 Processo: 131/2020
Data: 13/03/2023 Empenho: 46/2023 Licitação: 1/2020 Valor: R$ 45,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Pago: R$ 45,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 46 Empenho da requisição 40300041 referente à segunda via de cartão de vale transporte de estagiário, no valor de R$ 45,00.

Liquidação 00288/2023 - 29/03/2023 Processo: 131/2020
Data: 29/03/2023 Empenho: 46/2023 Licitação: 1/2020 Valor: R$ 1.305,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Pago: R$ 1.305,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 46 Empenho da requisição 40300041 Vale estagiários Período Abril/2023