Liquidação 00001/2023 - 02/01/2023
|
Processo:
|
75810/2022
|
Data:
|
02/01/2023
|
Empenho:
|
548/2022
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor:
|
R$ 40.885,83
|
Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 548
ADITIVO 03 REAJUSTE 10,25% E ALTERAÇÃO RAZÃO SOCIAL CONTRATADA CT 153/20, MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA/CORRETIVA C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS/MATERIAIS CONSUMO/INSUMOS/MÃO DE OBRA NOS SISTEMAS/EQUIPAMENTOS/INSTALAÇÕES PREDIAIS
|
|
Liquidação 00002/2023 - 02/01/2023
|
Processo:
|
75810/2022
|
Data:
|
02/01/2023
|
Empenho:
|
548/2022
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor:
|
R$ 2.444,31
|
Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 548
|
|
Liquidação 00000/2023 - 02/01/2023
|
Processo:
|
75810/2022
|
Data:
|
02/01/2023
|
Empenho:
|
548/2022
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor:
|
-R$40.885,83
|
Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 1 do Empenho Nro: 548
|
|
Liquidação 00000/2023 - 02/01/2023
|
Processo:
|
75810/2022
|
Data:
|
02/01/2023
|
Empenho:
|
548/2022
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor:
|
-R$2.444,31
|
Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Descrição:
|
Anulação Automática da Liquidação 2, do Empenho Nro 548
|
|
Liquidação 00003/2023 - 02/01/2023
|
Processo:
|
75810/2022
|
Data:
|
02/01/2023
|
Empenho:
|
212/2022
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor:
|
R$ 20.158,45
|
Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 20.158,45
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 212
SALDO ADITIVO 02 CT 153/2020 REFERENTE À MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS PARA PMV. PROCESSO
|
|
Liquidação 00004/2023 - 02/01/2023
|
Processo:
|
75810/2022
|
Data:
|
02/01/2023
|
Empenho:
|
548/2022
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor:
|
R$ 40.885,83
|
Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 40.885,83
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 548
ADITIVO 03 REAJUSTE 10,25% E ALTERAÇÃO RAZÃO SOCIAL CONTRATADA CT 153/20, MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA/CORRETIVA C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS/MATERIAIS CONSUMO/INSUMOS/MÃO DE OBRA NOS SISTEMAS/EQUIPAMENTOS/INSTALAÇÕES PREDIAIS
|
|
Liquidação 00005/2023 - 02/01/2023
|
Processo:
|
75810/2022
|
Data:
|
02/01/2023
|
Empenho:
|
548/2022
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor:
|
R$ 2.444,31
|
Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.444,31
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 548
|
|
Liquidação 00013/2023 - 17/01/2023
|
Processo:
|
74358/2022
|
Data:
|
17/01/2023
|
Empenho:
|
175/2022
|
Licitação:
|
19/2022
|
Valor:
|
R$ 64.904,58
|
Beneficiário:
|
VLZ CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 64.904,58
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 175
CT 175/2022-MANUTENÇÃO INST FÍSICAS, C/SERV DE PINTURA, CAIAÇÃO, ROÇADA E CAPINA, LIMPEZA DE TERRENO, BEM COMO P/REAL SERV DE SEPULTAMENTO E EXUMAÇÃO REAL NOS CEMITÉRIOS DE VITÓRIA. REF. 01/11 A 30/11/2022 - 8ª MEDIÇÃO.
|
|
Liquidação 00014/2023 - 17/01/2023
|
Processo:
|
74358/2022
|
Data:
|
17/01/2023
|
Empenho:
|
175/2022
|
Licitação:
|
19/2022
|
Valor:
|
R$ 5.448,77
|
Beneficiário:
|
VLZ CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 5.448,77
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 175
|
|
Liquidação 00019/2023 - 18/01/2023
|
Processo:
|
74450/2022
|
Data:
|
18/01/2023
|
Empenho:
|
14/2022
|
Licitação:
|
337/2019
|
Valor:
|
R$ 570,62
|
Beneficiário:
|
ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 570,62
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 14
SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 451/2019 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. PROCESSO Nº 5462310/2019 - REF 01/11 A 30/11/2022
|
|
Liquidação 00020/2023 - 18/01/2023
|
Processo:
|
74450/2022
|
Data:
|
18/01/2023
|
Empenho:
|
14/2022
|
Licitação:
|
337/2019
|
Valor:
|
R$ 22,84
|
Beneficiário:
|
ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 22,84
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 14
|
|
Liquidação 00009/2023 - 18/01/2023
|
Processo:
|
74458/2022
|
Data:
|
18/01/2023
|
Empenho:
|
3088/2022
|
Licitação:
|
64/2022
|
Valor:
|
R$ 694,20
|
Beneficiário:
|
ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 694,20
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3088
CONTRATAÇÃO EMPRESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR E MÃO DE OBRA PARA EVENTUAIS REPAROS, ELEVADOR INSTALADO NO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS - REF 11/2022
|
|
Liquidação 00010/2023 - 18/01/2023
|
Processo:
|
74458/2022
|
Data:
|
18/01/2023
|
Empenho:
|
3088/2022
|
Licitação:
|
64/2022
|
Valor:
|
R$ 85,80
|
Beneficiário:
|
ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 85,80
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 3088
|
|
Liquidação 00015/2023 - 18/01/2023
|
Processo:
|
79600/2022
|
Data:
|
18/01/2023
|
Empenho:
|
631/2022
|
Licitação:
|
6/2019
|
Valor:
|
R$ 76.692,57
|
Beneficiário:
|
VLZ CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 76.692,57
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 631
REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES 38 E 39 - PERÍODO 20/09/2022 A 31/10/2022 E PREVISAO DE 01/11/2022 A 31/12/2022 DO CTCT314/19 - SERV. CONTINUADO MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. PROCESSO Nº 7054830/2022. EX
|
|
Liquidação 00016/2023 - 18/01/2023
|
Processo:
|
79600/2022
|
Data:
|
18/01/2023
|
Empenho:
|
631/2022
|
Licitação:
|
6/2019
|
Valor:
|
R$ 3.070,89
|
Beneficiário:
|
VLZ CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 3.070,89
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 631
|
|
Liquidação 00054/2023 - 18/01/2023
|
Processo:
|
74265/2022
|
Data:
|
18/01/2023
|
Empenho:
|
168/2022
|
Licitação:
|
107/2021
|
Valor:
|
R$ 2.706,00
|
Beneficiário:
|
TARGET SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.706,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 168
CT 245/2021- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE DADOS DA PREFEITURA (CABEAMENTO METÁLICO) - MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS. CONFORME PROCESSO 5656818/2021. Ref. novembro/22
|
|
Liquidação 00077/2023 - 18/01/2023
|
Processo:
|
79341/2022
|
Data:
|
18/01/2023
|
Empenho:
|
1429/2022
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor:
|
R$ 171.150,44
|
Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 171.150,44
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Descrição:
|
Ref. 01 a 30/11/22
ADITIVO Nº03 DE PRORROGAÇAO AO CT186/20 - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS, MAT.DE CONSUMO,INSUMOS E MÃO DE OBRA, EQUIP.E INSTALAÇÕES PREDIAIS.VIG. 12 MESES. VALOR PAR
|
|
Liquidação 00078/2023 - 18/01/2023
|
Processo:
|
79341/2022
|
Data:
|
18/01/2023
|
Empenho:
|
1429/2022
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor:
|
R$ 9.961,13
|
Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 9.961,13
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 1429
|
|
Liquidação 00080/2023 - 18/01/2023
|
Processo:
|
79341/2022
|
Data:
|
18/01/2023
|
Empenho:
|
1430/2022
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor:
|
R$ 77.619,25
|
Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 77.619,25
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Descrição:
|
Ref. 01 a 30/11/22
ADITIVO Nº03 DE PRORROGAÇAO AO CT186/20 - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS, MAT.DE CONSUMO,INSUMOS E MÃO DE OBRA, EQUIP.E INSTALAÇÕES PREDIAIS. VIG.12 MESES. VALOR PAR
|
|
Liquidação 00005/2023 - 18/01/2023
|
Processo:
|
77962/2022
|
Data:
|
18/01/2023
|
Empenho:
|
11/2022
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor:
|
R$ 4.465,45
|
Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 4.465,45
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Descrição:
|
Ref. 01 a 30/11/22
ADITIVO 02 PRORROGAÇÃO 12 MESES CT 177/2020 PREST SERV CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, C/ FORNEC DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS
|
|