Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2023, Empenho 0003/2023 - 03/01/2023
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 208.595,64 Total Liquidado: R$ 197.320,20 Total Pago: R$ 197.320,20
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

7 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00348/2023 - 10/03/2023 Processo: 6648/2023
Data: 10/03/2023 Empenho: 3/2023 Licitação: 49/2019 Valor: R$ 28.188,60
Beneficiário: PROLIGHT LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 28.188,60
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL
Descrição: Ref a janeiro de 2023 SALDO ADITIVO Nº03 AO CT275/19 - SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DAS VIAS PARA REALIZAÇÃO DAS “RUAS DE LAZER” E "CICLOFAIXA”. PROCESSO Nº 3061434/2019. EX/2023.

Liquidação 00371/2023 - 20/03/2023 Processo: 13646/2023
Data: 20/03/2023 Empenho: 3/2023 Licitação: 49/2019 Valor: R$ 28.188,60
Beneficiário: PROLIGHT LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 28.188,60
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL
Descrição: Empenho Nº: 3/2023. SALDO ADITIVO Nº03 AO CT 275/19 - SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DAS VIAS PARA REALIZAÇÃO DAS “RUAS DE LAZER” E "CICLOFAIXA”. PROCESSO Nº 3061434/2019. EX/2023. Período fevereiro/2023.

Liquidação 00495/2023 - 19/04/2023 Processo: 24848/2023
Data: 19/04/2023 Empenho: 3/2023 Licitação: 49/2019 Valor: R$ 22.550,88
Beneficiário: PROLIGHT LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 22.550,88
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL
Descrição: SALDO ADITIVO Nº03 AO CT275/19 - SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DAS VIAS PARA REALIZAÇÃO DAS “RUAS DE LAZER” E "CICLOFAIXA”. PROCESSO Nº 3061434/2019. EX/2023. REF. MARÇO/2023.

Liquidação 00541/2023 - 06/05/2023 Processo: 28194/2023
Data: 06/05/2023 Empenho: 3/2023 Licitação: 49/2019 Valor: R$ 45.101,76
Beneficiário: PROLIGHT LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 45.101,76
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3 SALDO ADITIVO Nº03 AO CT275/19 - SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DAS VIAS PARA REALIZAÇÃO DAS “RUAS DE LAZER” E "CICLOFAIXA”. PROCESSO Nº 3061434/2019. EX/2023.

Liquidação 00673/2023 - 05/06/2023 Processo: 35590/2023
Data: 05/06/2023 Empenho: 3/2023 Licitação: 49/2019 Valor: R$ 28.188,60
Beneficiário: PROLIGHT LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 28.188,60
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL
Descrição: SALDO ADITIVO Nº03 AO CT275/19 - SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DAS VIAS PARA REALIZAÇÃO DAS “RUAS DE LAZER” E "CICLOFAIXA”. PROCESSO Nº 3061434/2019. EX/2023. REF. MAIO/2023.

Liquidação 00828/2023 - 06/07/2023 Processo: 43392/2023
Data: 06/07/2023 Empenho: 3/2023 Licitação: 49/2019 Valor: R$ 28.188,60
Beneficiário: PROLIGHT LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 28.188,60
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3 SALDO ADITIVO Nº03 AO CT275/19 - SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DAS VIAS PARA REALIZAÇÃO DAS “RUAS DE LAZER” E "CICLOFAIXA”. PROCESSO Nº 3061434/2019. EX/2023, referente junho/2023 (diárias 04/06, 08/06, 11/06, 18/06 e 25/06/2023).

Liquidação 00971/2023 - 03/08/2023 Processo: 50143/2023
Data: 03/08/2023 Empenho: 3/2023 Licitação: 49/2019 Valor: R$ 16.913,16
Beneficiário: PROLIGHT LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 16.913,16
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3 SALDO ADITIVO Nº03 AO CT275/19 - SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DAS VIAS PARA REALIZAÇÃO DAS “RUAS DE LAZER” E "CICLOFAIXA”. PROCESSO Nº 3061434/2019. EX/2023.