Liquidação 00067/2023 - 06/02/2023
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Processo:
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783/2023
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Data:
|
06/02/2023
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Empenho:
|
56/2022
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Licitação:
|
351/2018
|
Valor:
|
R$ 119,25
|
Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
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Pago:
|
R$ 119,25
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Descrição:
|
ADITIVO 03 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES COM ACRÉSCIMO DE 20% DO CT 72/2019 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO 417081/2019. EXERCÍCIO 2022. REF. DEZEMBRO/2022.
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Liquidação 00152/2023 - 27/02/2023
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Processo:
|
6224/2023
|
Data:
|
27/02/2023
|
Empenho:
|
7/2023
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor:
|
R$ 802,95
|
Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Pago:
|
R$ 802,95
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº03 DO CT 97/2019 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO Nº397652/2019. EXERCÍCIO 2023. REF. JANEIRO/2023.
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Liquidação 00258/2023 - 14/03/2023
|
Processo:
|
7279/2023
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Data:
|
14/03/2023
|
Empenho:
|
43/2023
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor:
|
R$ 1.502,55
|
Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Pago:
|
R$ 1.502,55
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 43
SALDO DO ADITIVO Nº 04 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. CONTRATO 243/2019- FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO-20l. EXERCÍCIO/2023. CONFORME PROCESSO 2246530/2019
|
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Liquidação 01108/2023 - 14/03/2023
|
Processo:
|
13772/2023
|
Data:
|
14/03/2023
|
Empenho:
|
321/2023
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor:
|
R$ 127,20
|
Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Pago:
|
R$ 127,20
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 321
Proc 2739675/2021. Saldo adt 03 contrato 332/2019 - CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME, fornecimento agua mineral.
|
|
Liquidação 00182/2023 - 17/03/2023
|
Processo:
|
13769/2023
|
Data:
|
17/03/2023
|
Empenho:
|
39/2023
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor:
|
R$ 262,35
|
Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Pago:
|
R$ 262,35
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 39
ADITIVO 04 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 43/2019 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO 163034/2021. EXERCÍCIO 2023.NF 6041
|
|
Liquidação 00280/2023 - 20/03/2023
|
Processo:
|
13764/2023
|
Data:
|
20/03/2023
|
Empenho:
|
95/2023
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor:
|
R$ 3.434,40
|
Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Pago:
|
R$ 3.434,40
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 95
SALDO ADITIVO 03 CT 397/2019, FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO 5468866/2019. EX 2023.
|
|
Liquidação 00290/2023 - 12/04/2023
|
Processo:
|
23617/2023
|
Data:
|
12/04/2023
|
Empenho:
|
39/2023
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor:
|
R$ 445,20
|
Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Pago:
|
R$ 445,20
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 39
ADITIVO 04 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 43/2019 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO 163034/2021. EXERCÍCIO 2023. REF. MARÇO/2023.
|
|
Liquidação 00406/2023 - 13/04/2023
|
Processo:
|
23622/2023
|
Data:
|
13/04/2023
|
Empenho:
|
43/2023
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor:
|
R$ 2.146,50
|
Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Pago:
|
R$ 2.146,50
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº 04 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. CONTRATO 243/2019- FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO-20l. EXERCÍCIO/2023. CONFORME PROCESSO 2246530/2019, REFERENTE 03/2023 NF. 6082.
|
|
Liquidação 00461/2023 - 26/04/2023
|
Processo:
|
23611/2023
|
Data:
|
26/04/2023
|
Empenho:
|
95/2023
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor:
|
R$ 6.201,00
|
Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Pago:
|
R$ 6.201,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 95
SALDO ADITIVO 03 CT 397/2019, FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO 5468866/2019. EX 2023.
|
|
Liquidação 02317/2023 - 28/04/2023
|
Processo:
|
23623/2023
|
Data:
|
28/04/2023
|
Empenho:
|
321/2023
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor:
|
R$ 31,80
|
Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Pago:
|
R$ 31,80
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 321.
Proc 2739675/2021. Saldo adt 03 contrato 332/2019 - CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME, fornecimento agua mineral.
|
|
Liquidação 00520/2023 - 08/05/2023
|
Processo:
|
28498/2023
|
Data:
|
08/05/2023
|
Empenho:
|
43/2023
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor:
|
R$ 1.160,70
|
Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Pago:
|
R$ 1.160,70
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 43
SALDO DO ADITIVO Nº 04 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. CONTRATO 243/2019- FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO-20l. EXERCÍCIO/2023. CONFORME PROCESSO 2246530/2019
|
|
Liquidação 00637/2023 - 06/06/2023
|
Processo:
|
36090/2023
|
Data:
|
06/06/2023
|
Empenho:
|
43/2023
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor:
|
R$ 771,15
|
Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Pago:
|
R$ 771,15
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 43
SALDO DO ADITIVO Nº 04 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. CONTRATO 243/2019- FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO-20l. EXERCÍCIO/2023. CONFORME PROCESSO 2246530/2019
|
|
Liquidação 03227/2023 - 15/06/2023
|
Processo:
|
36092/2023
|
Data:
|
15/06/2023
|
Empenho:
|
321/2023
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor:
|
R$ 23,85
|
Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Pago:
|
R$ 23,85
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 321
Proc 2739675/2021. Saldo adt 03 contrato 332/2019 - CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME, fornecimento agua mineral.
|
|
Liquidação 00355/2023 - 16/06/2023
|
Processo:
|
36100/2023
|
Data:
|
16/06/2023
|
Empenho:
|
3/2023
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor:
|
R$ 79,50
|
Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Pago:
|
R$ 79,50
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 04 DE PRAZO AO CT 38/2019, REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO 344181/2019. EX 2023. REF. MARÇO/2023.
|
|
Liquidação 00631/2023 - 19/06/2023
|
Processo:
|
36097/2023
|
Data:
|
19/06/2023
|
Empenho:
|
7/2023
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor:
|
R$ 993,75
|
Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Pago:
|
R$ 993,75
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 7
SALDO ADITIVO Nº03 DO CT 97/2019 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO Nº397652/2019. EXERCÍCIO 2023.
|
|
Liquidação 00640/2023 - 22/06/2023
|
Processo:
|
28449/2023
|
Data:
|
22/06/2023
|
Empenho:
|
7/2023
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor:
|
R$ 604,50
|
Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Pago:
|
R$ 604,50
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº03 DO CT 97/2019 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO Nº397652/2019. EXERCÍCIO 2023. REF. ABRIL/2023.
|
|
Liquidação 03779/2023 - 12/07/2023
|
Processo:
|
43606/2023
|
Data:
|
12/07/2023
|
Empenho:
|
321/2023
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor:
|
R$ 15,90
|
Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 321
Proc 2739675/2021. Saldo adt 03 contrato 332/2019 - CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME, fornecimento agua mineral.
|
|
Liquidação 00000/2023 - 13/07/2023
|
Processo:
|
43606/2023
|
Data:
|
13/07/2023
|
Empenho:
|
321/2023
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor:
|
-R$15,90
|
Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 3779 do Empenho Nro: 321
|
|
Liquidação 03784/2023 - 13/07/2023
|
Processo:
|
43606/2023
|
Data:
|
13/07/2023
|
Empenho:
|
321/2023
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor:
|
R$ 15,90
|
Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Pago:
|
R$ 15,90
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 321
Proc 2739675/2021. Saldo adt 03 contrato 332/2019 - CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME, fornecimento agua mineral.
|
|
Liquidação 03429/2023 - 17/07/2023
|
Processo:
|
43607/2023
|
Data:
|
17/07/2023
|
Empenho:
|
932/2023
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor:
|
R$ 969,90
|
Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Pago:
|
R$ 969,90
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 932
CONTRATO 427/2019 SALDO ADITIVO Nº 03, REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO 6067904/2019. REF. JUNHO/2023.
|
|