Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2022, Ações de Governo 2076 - Educação para o Trânsito
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 74.828,99 Total Liquidado: R$ 74.828,99 Total Pago: R$ 74.828,99
Do Período:
Total Empenhado: R$ 74.828,99 Total Liquidado: R$ 74.828,99 Total Pago: R$ 74.828,99
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

11 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00673/2022 - 16/08/2022 Processo: 13203/2022
Data: 16/08/2022 Empenho: 226/2022 Licitação: 57/2022 Valor: R$ 1.630,00
Beneficiário: NATHALIA D FELIPE - MP COMERCIO DE VESTUARIO EIRELI Pago: R$ 1.630,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 226 AQUISIÇÃO DE LONA PINTADA COM ILHÓES MODELOS: FAIXA DE PEDESTRE E TRANSITOLÂNDIA, PARA TRABALHOS DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO. CONFORME RC 389/2022, MAPA COMPARATIVO E PROCESSO 1320380/2022.

Liquidação 00674/2022 - 16/08/2022 Processo: 13203/2022
Data: 16/08/2022 Empenho: 227/2022 Licitação: 57/2022 Valor: R$ 6.249,40
Beneficiário: NATHALIA D FELIPE - MP COMERCIO DE VESTUARIO EIRELI Pago: R$ 6.249,40
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 227 AQUISIÇÃO DE COLETES, CAMISAS E BONÉS PARA TRABALHOS DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO. CONFORME RC 389/2022, MAPA COMPARATIVO E PROCESSO 1320380/2022.

Liquidação 00675/2022 - 16/08/2022 Processo: 13203/2022
Data: 16/08/2022 Empenho: 228/2022 Licitação: 57/2022 Valor: R$ 9.003,00
Beneficiário: NATHALIA D FELIPE - MP COMERCIO DE VESTUARIO EIRELI Pago: R$ 9.003,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: MATERIAL PARA DIVULGACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 228 AQUISIÇÃO DE SACOLINHA LIXO/CAR, BOLSA EM ALGODÃO COM ESTAMPA SUBLIMADA E SACOLA EM TACTEL SUBLIMADA PARA TRABALHOS DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO. CONFORME RC 389/2022, MAPA COMPARATIVO E PROCESSO 1320380/2022.

Liquidação 00799/2022 - 04/10/2022 Processo: 17329/2022
Data: 04/10/2022 Empenho: 346/2022 Licitação: 103/2022 Valor: R$ 281,85
Beneficiário: CASTORINO SANTANA E FILHOS LTDA Pago: R$ 281,85
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 346 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO (MATERIAL EXPEDIENTE). EX 2022. PROC 1732923/2022

Liquidação 00800/2022 - 04/10/2022 Processo: 17329/2022
Data: 04/10/2022 Empenho: 347/2022 Licitação: 103/2022 Valor: R$ 2.819,55
Beneficiário: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA Pago: R$ 2.819,55
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 347 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO (MATERIAL EXPEDIENTE). EX 2022.

Liquidação 00801/2022 - 04/10/2022 Processo: 17329/2022
Data: 04/10/2022 Empenho: 351/2022 Licitação: 103/2022 Valor: R$ 509,75
Beneficiário: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA Pago: R$ 509,75
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: MATERIAL PARA DIVULGACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 351 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO (BEXIGA/CANETA/LÁPIS HB/MÁSCARA/VARETA PARA BALÃO). EX 2022.

Liquidação 00802/2022 - 04/10/2022 Processo: 17329/2022
Data: 04/10/2022 Empenho: 348/2022 Licitação: 103/2022 Valor: R$ 1.149,90
Beneficiário: N S COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA Pago: R$ 1.149,90
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 348 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO (MATERIAL EXPEDIENTE). EX 2022.

Liquidação 00803/2022 - 04/10/2022 Processo: 17329/2022
Data: 04/10/2022 Empenho: 349/2022 Licitação: 103/2022 Valor: R$ 2.699,24
Beneficiário: PAPELARIA NORTE-SUL LTDA Pago: R$ 2.699,24
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 349 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO (MATERIAL EXPEDIENTE). EX 2022.

Liquidação 00804/2022 - 04/10/2022 Processo: 17329/2022
Data: 04/10/2022 Empenho: 350/2022 Licitação: 103/2022 Valor: R$ 235,50
Beneficiário: PAPELARIA NORTE-SUL LTDA Pago: R$ 235,50
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: MATERIAL PARA COMUNICACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 350 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO (TELEFONE DE MESA). EX 2022.

Liquidação 00805/2022 - 04/10/2022 Processo: 17329/2022
Data: 04/10/2022 Empenho: 352/2022 Licitação: 103/2022 Valor: R$ 5.651,00
Beneficiário: PAPELARIA NORTE-SUL LTDA Pago: R$ 5.651,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: MATERIAL PARA DIVULGACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 352 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO (BEXIGA/CANETA/LÁPIS HB/MÁSCARA/VARETA PARA BALÃO). EX 2022.

Liquidação 00826/2022 - 10/10/2022 Processo: 52623/2022
Data: 10/10/2022 Empenho: 386/2022 Licitação: 122/2022 Valor: R$ 44.599,80
Beneficiário: MATUTO COMUNICACAO E MARKETING EIRELI Pago: R$ 44.599,80
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 386 PROC: 5262381/2022, ATA: 147/2022, SS: 897/2022, RRP: 38/2022. REF. PREST DE SERVIÇO DE ESQUETES E PEÇAS TEATRAIS P/ ATENDER A GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO EM REAL. EDUCATIVAS. REF. APRSENTAÇÕES 19/09 A 30/09/2022.