Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2022, Natureza 3.3.90.39.29 - JUROS
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 131.111,46 Total Liquidado: R$ 122.818,96 Total Pago: R$ 121.153,24
Do Período:
Total Empenhado: R$ 616,13 Total Liquidado: R$ 616,13 Total Pago: R$ 616,13
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

383 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00002/2022 - 10/01/2022 Processo: 65354/2021
Data: 10/01/2022 Empenho: 1/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 393,55
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 393,55
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: JUROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1 REF. juros de INSS da nota fiscal 16972 emitida dia 17/11/2021 pela empresa AMBIENTAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI.

Liquidação 00004/2022 - 10/01/2022 Processo: 66431/2021
Data: 10/01/2022 Empenho: 2/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 45,92
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: JUROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2 Ref. juros de INSS da Nota fiscal 31884 emitida dia 22/11/2021 pela empresa ISH TECNOLOGIA LTDA.

Liquidação 00003/2022 - 10/01/2022 Processo: 15070/2021
Data: 10/01/2022 Empenho: 1/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 135,35
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 135,35
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: JUROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1 VALOR REFERENTE A JUROS SOBRE GUIA DE INSS DECORRENTES DE DIREITOS TRABALHISTAS.

Liquidação 00068/2022 - 26/01/2022 Processo: 68487/2021
Data: 26/01/2022 Empenho: 37/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 2,63
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 2,63
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Natureza: JUROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 37 Referente aos juros e multas gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 1796 emitida em 25/11/2021, pela Empresa Golden Distribuidora, CNPJ 04.196.935/0002-27.

Liquidação 00088/2022 - 26/01/2022 Processo: 2804/2021
Data: 26/01/2022 Empenho: 70/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 66,98
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 66,98
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: JUROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 70 VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE JUROS SOBRE GPS DE DIREITOS TRABALHISTAS PAGOS À SERVIDORA THAÍS RAMIREZ NERY.

Liquidação 00387/2022 - 26/01/2022 Processo: 73295/2021
Data: 26/01/2022 Empenho: 200/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 40,22
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 40,22
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: JUROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 200 Juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 509 da empresa Net Service emitida em 20/12/21

Liquidação 00089/2022 - 26/01/2022 Processo: 8349/2021
Data: 26/01/2022 Empenho: 71/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 971,37
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 970,22
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: JUROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 71 VALOR REFERENTE A JUROS SOBRE GPS DE DIREITOS TRABALHISTAS PAGOS À SERVIDORA THAÍS RAMIREZ NERY.

Liquidação 00359/2022 - 26/01/2022 Processo: 67024/2021
Data: 26/01/2022 Empenho: 199/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 83,63
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 83,63
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: JUROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 199 Referente aos juros e multas gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 17034 emitida em 22/12/2021, pela Empresa Ambiental Serviços, CNPJ 09.023.884/0001-74.

Liquidação 00121/2022 - 25/01/2022 Processo: 68511/2021
Data: 25/01/2022 Empenho: 141/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 2.002,19
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 2.002,19
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: JUROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 141 VALOR REFERENTE A JUROS SOBRE GPS DA FOLHA SUPLEMENTAR DE NOVEMBRO/2021

Liquidação 00084/2022 - 20/01/2022 Processo: 35333/2020
Data: 20/01/2022 Empenho: 67/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.166,20
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 1.166,20
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: JUROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 67 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS DE GPS INCIDENTE SOBRE DIREITOS TRABALHISTAS DA SERVIDORA LARISSA DA SILVA AMORIM.

Liquidação 00045/2022 - 01/02/2022 Processo: 1522/2022
Data: 01/02/2022 Empenho: 11/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 109,62
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 109,62
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
Natureza: JUROS
Descrição: ref. multa e juros pelo atraso da fatura 11/21 PAGAMENTO DE JUROS DA FATURA 277752 DOS CORREIOS REFERENTE À MEDIÇÃO 10/2021. EXERCÍCIO 2022. PROCESSO 152242/2022.

Liquidação 00156/2022 - 20/01/2022 Processo: 66431/2021
Data: 20/01/2022 Empenho: 42/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 11,47
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 11,47
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: JUROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 42 Referente juros e multas complementar gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal nº. 31884, emitida em 22/11/2021 pela Empresa ISH TECNOLOGIA S/A.

Liquidação 00037/2022 - 14/01/2022 Processo: 4153/2021
Data: 14/01/2022 Empenho: 17/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 603,91
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 603,91
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: JUROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 17 PAGAMENTO AO INSS REFERENTE A JUROS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIREITOS TRABALHISTAS.

Liquidação 00036/2022 - 14/01/2022 Processo: 4153/2021
Data: 14/01/2022 Empenho: 16/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 355,38
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 355,38
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: JUROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 16 PAGAMENTO AO INSS REFERENTE A JUROS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIREITOS TRABALHISTAS.

Liquidação 00031/2022 - 14/01/2022 Processo: 8167/2021
Data: 14/01/2022 Empenho: 11/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 289,08
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 289,08
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: JUROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 11 PAGAMENTO AO INSS REFERENTE A JUROS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIREITOS TRABALHISTAS.

Liquidação 00030/2022 - 14/01/2022 Processo: 8167/2021
Data: 14/01/2022 Empenho: 10/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 288,76
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 288,76
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: JUROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 10 PAGAMENTO AO INSS REFERENTE A JUROS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIREITOS TRABALHISTAS.

Liquidação 00000/2022 - 13/01/2022 Processo: 35337/2020
Data: 13/01/2022 Empenho: 584/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: -R$237,20
Beneficiário: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: JUROS
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 899 do Empenho Nro: 584

Liquidação 00097/2022 - 04/02/2022 Processo: 68434/2021
Data: 04/02/2022 Empenho: 63/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 141,68
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 141,68
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: JUROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 63 Referente aos juros e multas gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 461 emitida em 30/11/2021, pela Empresa NET SERVICE, CNPJ 00.427.205/0001-58

Liquidação 00006/2022 - 13/01/2022 Processo: 38930/2020
Data: 13/01/2022 Empenho: 7/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 2.702,83
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 2.702,83
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Natureza: JUROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 7 PAGAMENTO DE JUROS DE INSS PATRONAL DA SEMC. EXERCÍCIO 2022. PROCESSO 3893098/2020.

Liquidação 00009/2022 - 12/01/2022 Processo: 70187/2021
Data: 12/01/2022 Empenho: 5/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 86,55
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 86,55
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
Natureza: JUROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 5 PAGAMENTO DE JUROS DE INSS. EXERCÍCIO 2022.