Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2022, Empenho 3715/2022 - 04/11/2022
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 640.066,69 Total Liquidado: R$ 638.982,31 Total Pago: R$ 638.982,31
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

2 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 07386/2022 - 28/12/2022 Processo: 74475/2022
Data: 28/12/2022 Empenho: 3715/2022 Licitação: 104/2022 Valor: R$ 16.988,62
Beneficiário: AUSEC AUTOMACAO E SEGURANCA EIRELI Pago: R$ 16.988,62
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3715 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE VIDEOMONITORAMENTO, CONTROLE DE ACESSO E GESTÃO DE INCIDENTE. Ct 453/2022. Processo: 5602626/2022. Ref. novembro/22

Liquidação 07440/2022 - 29/12/2022 Processo: 73926/2022
Data: 29/12/2022 Empenho: 3715/2022 Licitação: 104/2022 Valor: R$ 621.993,69
Beneficiário: AUSEC AUTOMACAO E SEGURANCA EIRELI Pago: R$ 621.993,69
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3715 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE VIDEOMONITORAMENTO, CONTROLE DE ACESSO E GESTÃO DE INCIDENTE. Ct 453/2022. Processo: 5602626/2022. Ref. novembro/2022