Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2022, Empenho 0149/2022 - 19/04/2022
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 42.163,34 Total Liquidado: R$ 42.163,34 Total Pago: R$ 42.163,34
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Liquidação encontrada
Itens:
Liquidação 00308/2022 - 04/05/2022 Processo: 66697/2021
Data: 04/05/2022 Empenho: 149/2022 Licitação: 28/2022 Valor: R$ 42.163,34
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Pago: R$ 42.163,34
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 149 CT53/22 - SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS DE RELOCAÇÃO NA REDE DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ESTÁ INTERFERINDO NO PROJETO DE REFORMA DO PRÉDIO PÚBLICO “MERCADO DA CAPIXABA” - BAIRRO CENTRO - VITORIA/ES. VIG.390DIAS. PRO