Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2022, Empenho 0063/2022 - 14/02/2022
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 346.018,61 Total Liquidado: R$ 346.018,61 Total Pago: R$ 346.018,61
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

2 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00216/2022 - 24/03/2022 Processo: 11053/2022
Data: 24/03/2022 Empenho: 63/2022 Licitação: 3/2020 Valor: R$ 345.246,05
Beneficiário: ALPES ENGENHARIA EIRELI Pago: R$ 345.246,05
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 63 ADITIVO Nº04 DE ACRÉSCIMO DE 6,60% AO CT289/20 - REABILITAÇÃO DA MALHA VIÁRIA EM RUAS DA PRAIA DO CANTO, NESTA CAPITAL. PROCESSO Nº6809457/2021. EX/22. REF. 14ª MEDIÇÃO - FEVEREIRO/22.

Liquidação 00417/2022 - 15/06/2022 Processo: 19898/2022
Data: 15/06/2022 Empenho: 63/2022 Licitação: 3/2020 Valor: R$ 772,56
Beneficiário: ALPES ENGENHARIA EIRELI Pago: R$ 772,56
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 63 ADITIVO Nº04 DE ACRÉSCIMO DE 6,60% AO CT289/20 - REABILITAÇÃO DA MALHA VIÁRIA EM RUAS DA PRAIA DO CANTO, NESTA CAPITAL. PROCESSO Nº6809457/2021. EX/22. Ref. 15° medição - 01/03/22 - 20/03/22