Liquidação 00230/2022 - 11/03/2022
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Processo:
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11227/2022
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Data:
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11/03/2022
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Empenho:
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13/2022
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Licitação:
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216/2019
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Valor:
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R$ 947,75
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Beneficiário:
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MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME
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Pago:
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R$ 947,75
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Cargo do beneficiário:
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Não definido
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Unidade Orçamentária:
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SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
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Natureza:
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MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
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Descrição:
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Liquidação do Empenho Nro: 13
SD AD Nº 03 CONTRATO 367/2019 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS. REF. FEVEREIRO/2022.
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Liquidação 00398/2022 - 11/04/2022
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Processo:
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18708/2022
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Data:
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11/04/2022
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Empenho:
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13/2022
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Licitação:
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216/2019
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Valor:
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R$ 303,28
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Beneficiário:
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MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME
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Pago:
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R$ 303,28
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Cargo do beneficiário:
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Não definido
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Unidade Orçamentária:
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SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
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Natureza:
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MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
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Descrição:
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Liquidação do Empenho Nro: 13
SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 367/2019 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS. PROCESSO
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Liquidação 00460/2022 - 10/05/2022
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Processo:
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23948/2022
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Data:
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10/05/2022
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Empenho:
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13/2022
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Licitação:
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216/2019
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Valor:
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R$ 265,37
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Beneficiário:
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MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME
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Pago:
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R$ 265,37
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Cargo do beneficiário:
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Não definido
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Unidade Orçamentária:
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SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
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Natureza:
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MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
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Descrição:
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Liquidação do Empenho Nro: 13
SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 367/2019 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS. REF 04/22
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Liquidação 00634/2022 - 14/06/2022
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Processo:
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31341/2022
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Data:
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14/06/2022
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Empenho:
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13/2022
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Licitação:
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216/2019
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Valor:
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R$ 341,19
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Beneficiário:
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MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME
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Pago:
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R$ 341,19
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Cargo do beneficiário:
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Não definido
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Unidade Orçamentária:
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SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
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Natureza:
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MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
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Descrição:
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Liquidação do Empenho Nro: 13
ADIT. Nº 03 CT 367/19 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS. Ref. Maio/2022
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Liquidação 00756/2022 - 14/07/2022
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Processo:
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39260/2022
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Data:
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14/07/2022
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Empenho:
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13/2022
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Licitação:
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216/2019
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Valor:
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R$ 227,46
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Beneficiário:
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MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME
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Pago:
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R$ 227,46
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Cargo do beneficiário:
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Não definido
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Unidade Orçamentária:
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SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
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Natureza:
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MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
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Descrição:
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Liquidação do Empenho Nro: 13
SD AD Nº 03 CONTRATO 367/2019 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS. REF. JUNHO/2022.
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Liquidação 00847/2022 - 12/08/2022
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Processo:
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45206/2022
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Data:
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12/08/2022
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Empenho:
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13/2022
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Licitação:
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216/2019
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Valor:
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R$ 379,10
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Beneficiário:
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MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME
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Pago:
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R$ 379,10
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Cargo do beneficiário:
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Não definido
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Unidade Orçamentária:
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SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
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Natureza:
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MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
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Descrição:
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Liquidação do Empenho Nro: 13
SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 367/2019 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES. REFERENTE JULHO/2022.
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Liquidação 00908/2022 - 16/09/2022
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Processo:
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54643/2022
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Data:
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16/09/2022
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Empenho:
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13/2022
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Licitação:
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216/2019
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Valor:
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R$ 379,10
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Beneficiário:
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MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME
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Pago:
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R$ 379,10
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Cargo do beneficiário:
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Não definido
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Unidade Orçamentária:
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SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
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Natureza:
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MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
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Descrição:
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Liquidação do Empenho Nro: 13
ADIT. Nº3 CT.367/19 SERVIÇO DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MAT., EQUIPA. E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS. Ref. agosto/22. Valor NF 10.015,52.
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