Liquidação 00682/2022 - 17/02/2022
|
Processo:
|
5269/2022
|
Data:
|
17/02/2022
|
Empenho:
|
308/2022
|
Licitação:
|
97/2020
|
Valor:
|
R$ 2.558,75
|
Beneficiário:
|
M.A.EMPREENDIMENTOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.558,75
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
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Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 308
SALDO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 267/2020, FIRMADO COM A EMPRESA MA EMPREENDIMENTOS EIRELI. PROCESSO 1684802/2020.
|
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Liquidação 00683/2022 - 17/02/2022
|
Processo:
|
5269/2022
|
Data:
|
17/02/2022
|
Empenho:
|
309/2022
|
Licitação:
|
97/2020
|
Valor:
|
R$ 25.563,76
|
Beneficiário:
|
M.A.EMPREENDIMENTOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 25.563,76
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 309
SALDO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 267/2020, FIRMADO COM A EMPRESA MA EMPREENDIMENTOS EIRELI. PROCESSO 1684802/2020.
|
|
Liquidação 00907/2022 - 22/02/2022
|
Processo:
|
8693/2022
|
Data:
|
22/02/2022
|
Empenho:
|
370/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 79.394,50
|
Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 79.394,50
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
|
Descrição:
|
PARA ATENDER AS NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DE ÁGUA (CESAN) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA NO EXERCÍCIO DE 2022. PROCESSO Nº 7541570/2021. EX/22. REF. JANEIRO/2022.
|
|
Liquidação 00963/2022 - 23/02/2022
|
Processo:
|
1702/2022
|
Data:
|
23/02/2022
|
Empenho:
|
297/2022
|
Licitação:
|
8/2011
|
Valor:
|
R$ 385,45
|
Beneficiário:
|
JUVENIL BRUSCHI
|
Pago:
|
R$ 385,45
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
Descrição:
|
CONTRATO 001/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO A RUA 8 DE JULHO, 34, GRANDE VITORIA, VITORIA-ES, CEP : 29.030-630, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA GRANDE VITORIA. PROCESSO 3442303/2010. REF. DEZEMBRO/2022.
|
|
Liquidação 01043/2022 - 02/03/2022
|
Processo:
|
5017/2022
|
Data:
|
02/03/2022
|
Empenho:
|
313/2022
|
Licitação:
|
15/2012
|
Valor:
|
R$ 6.662,74
|
Beneficiário:
|
M B EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 6.662,74
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
Descrição:
|
CT 1/2012 - Locação de imóvel, situado à Rua José de Carvalho, 408, Ilha de Santa Maria, Vitória - ES, visando atender às necessidades de funcionamento do Arquivo Intermediário e do Depósito de Bens Inservíveis da SEMUS. REF. JANEIRO/2022.
|
|
Liquidação 01062/2022 - 03/03/2022
|
Processo:
|
5712/2022
|
Data:
|
03/03/2022
|
Empenho:
|
85/2022
|
Licitação:
|
228/2019
|
Valor:
|
R$ 287.109,21
|
Beneficiário:
|
TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 287.109,21
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 85
SALDO DO ADITIVO Nº04 AO CT166/20 - CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES À SEMUS. PROCESSO Nº 972392/20
|
|
Liquidação 01063/2022 - 03/03/2022
|
Processo:
|
5712/2022
|
Data:
|
03/03/2022
|
Empenho:
|
85/2022
|
Licitação:
|
228/2019
|
Valor:
|
R$ 80.979,52
|
Beneficiário:
|
TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 80.979,52
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 85
|
|
Liquidação 01065/2022 - 03/03/2022
|
Processo:
|
5712/2022
|
Data:
|
03/03/2022
|
Empenho:
|
86/2022
|
Licitação:
|
228/2019
|
Valor:
|
R$ 245.392,48
|
Beneficiário:
|
TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 245.392,48
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 86
SALDO DO ADITIVO Nº04 AO CT166/20 - CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES À SEMUS. PROCESSO Nº 972392/20
|
|
Liquidação 01066/2022 - 03/03/2022
|
Processo:
|
5712/2022
|
Data:
|
03/03/2022
|
Empenho:
|
87/2022
|
Licitação:
|
228/2019
|
Valor:
|
R$ 122.696,26
|
Beneficiário:
|
TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 122.696,26
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 87
SALDO DO ADITIVO Nº04 AO CT166/20 - CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES À SEMUS. PROCESSO Nº 972392/20
|
|
Liquidação 01068/2022 - 04/03/2022
|
Processo:
|
7873/2022
|
Data:
|
04/03/2022
|
Empenho:
|
358/2022
|
Licitação:
|
71/2021
|
Valor:
|
R$ 10.877,67
|
Beneficiário:
|
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
Pago:
|
R$ 10.877,67
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
Descrição:
|
SALDO DO CT159/21 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. PROCESSO Nº 4317011/2021. EX/22. REF. DEZEMBRO/2021.
|
|
Liquidação 01084/2022 - 04/03/2022
|
Processo:
|
5743/2022
|
Data:
|
04/03/2022
|
Empenho:
|
337/2022
|
Licitação:
|
27/2010
|
Valor:
|
R$ 61.965,58
|
Beneficiário:
|
A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Pago:
|
R$ 61.965,58
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
Descrição:
|
Ref. 01 a 31/01/22
SALDO DO ADT CONTRATUAL Nº 14, CT DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 190/2010- LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À AV. JOÃO PALÁCIO 503, BAIRRO DE FÁTIMA- SERRA/ES DESTINADO P/MOVIMENTAÇÃO DE CARGA E DESCARGA DE MAT E EQUIP DIVERSOS. VALOR P/2
|
|
Liquidação 01122/2022 - 08/03/2022
|
Processo:
|
8472/2022
|
Data:
|
08/03/2022
|
Empenho:
|
313/2022
|
Licitação:
|
15/2012
|
Valor:
|
R$ 1.486,18
|
Beneficiário:
|
M B EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 1.486,18
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
Descrição:
|
Ref.reajuste 19/10 a 31/12/21-aluguel.
CT 1/2012 - Locação de imóvel, à Rua José de Carvalho, 408, Ilha de Santa Maria, Vitória - ES, visando atender às necessidades de funcionamento do Arquivo Intermediário e do Depósito de Bens Inservíveis da SEMUS.
|
|
Liquidação 01185/2022 - 11/03/2022
|
Processo:
|
10828/2022
|
Data:
|
11/03/2022
|
Empenho:
|
371/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 602.237,84
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 371
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ESCELSA) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA NO EXERCÍCIO DE 2022. PROCESSO Nº7541769/2021. EX/22.
|
|
Liquidação 01194/2022 - 11/03/2022
|
Processo:
|
4608/2022
|
Data:
|
11/03/2022
|
Empenho:
|
341/2022
|
Licitação:
|
16/2020
|
Valor:
|
R$ 1.610,82
|
Beneficiário:
|
FLAVIA DE PAULA COSMO
|
Pago:
|
R$ 1.610,82
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 341
SALDO 2º TERMO ADT, CT LOCAÇÃO N.º 059/2020- LOCAÇÃO DE IMÓVEL À RUA AMÉLIA DA CUNHA ORNELAS, 431, BENTO FERREIRA, VITÓRIA-ES, CEP: 29.050-620, P/ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTO JUVENIL DE V
|
|
Liquidação 01218/2022 - 14/03/2022
|
Processo:
|
5930/2022
|
Data:
|
14/03/2022
|
Empenho:
|
355/2022
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor:
|
R$ 299.749,69
|
Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 299.749,69
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 355
SD AD Nº02 AO CT186/20 - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MAN PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS. REF. JANEIRO/2022.
|
|
Liquidação 01219/2022 - 14/03/2022
|
Processo:
|
5930/2022
|
Data:
|
14/03/2022
|
Empenho:
|
355/2022
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor:
|
R$ 15.084,10
|
Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 15.084,10
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 355
|
|
Liquidação 01222/2022 - 14/03/2022
|
Processo:
|
4611/2022
|
Data:
|
14/03/2022
|
Empenho:
|
342/2022
|
Licitação:
|
16/2020
|
Valor:
|
R$ 1.610,82
|
Beneficiário:
|
RAFAEL DE PAULA COSMO
|
Pago:
|
R$ 1.610,82
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
Descrição:
|
SALDO 2º TERMO ADT, CT LOCAÇÃO N.º 057/2020- LOCAÇÃO DE IMÓVEL À RUA AMÉLIA DA CUNHA ORNELAS, 431, BENTO FERREIRA, VITÓRIA-ES, CEP: 29.050-620, P/ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTO JUVENIL. REF. JANEIRO/2022.
|
|
Liquidação 01224/2022 - 14/03/2022
|
Processo:
|
4610/2022
|
Data:
|
14/03/2022
|
Empenho:
|
340/2022
|
Licitação:
|
16/2020
|
Valor:
|
R$ 4.836,37
|
Beneficiário:
|
SONIA REGINA DE PAULA COSMO
|
Pago:
|
R$ 4.836,37
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
Descrição:
|
SALDO 2º TERMO ADT, CT LOCAÇÃO N.º 056/2020- LOCAÇÃO DE IMÓVEL À RUA AMÉLIA DA CUNHA ORNELAS, 431, BENTO FERREIRA, VITÓRIA-ES, CEP: 29.050-620, P/ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTO JUVENIL. REF. JANEIRO/2022.
|
|
Liquidação 01225/2022 - 14/03/2022
|
Processo:
|
5930/2022
|
Data:
|
14/03/2022
|
Empenho:
|
356/2022
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor:
|
R$ 92.276,90
|
Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 92.276,90
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 356
SD AD Nº02 AO CT186/20 - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MAN PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS. REF. JANEIRO/2022.
|
|
Liquidação 01226/2022 - 14/03/2022
|
Processo:
|
5930/2022
|
Data:
|
14/03/2022
|
Empenho:
|
357/2022
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor:
|
R$ 49.983,33
|
Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 49.983,33
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 357
SD AD Nº02 AO CT186/20 - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MAN PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS. REF. JANEIRO/2022.
|
|