Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2022, Empenho 0335/2022 - 09/02/2022
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 3.796.241,46 Total Liquidado: R$ 653.748,31 Total Pago: R$ 653.748,31
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Liquidação encontrada
Itens:
Liquidação 01236/2022 - 06/04/2022 Processo: 11734/2022
Data: 06/04/2022 Empenho: 335/2022 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 653.748,31
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 653.748,31
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: Ref. fev/22 Aditivo 13 (prorrogação de 90 dias) ao Contrato 64/2017 - Contratação de empresa para prestação de serviços de conservação, limpeza, higienização predial, com fornecimento de materiais, utensílios e equipamentos. Processo: 7