Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2022, Empenho 0218/2022 - 28/01/2022
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 298.526,53 Total Liquidado: R$ 116.017,00 Total Pago: R$ 116.017,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

2 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00895/2022 - 10/03/2022 Processo: 5774/2022
Data: 10/03/2022 Empenho: 218/2022 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 65.000,00
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 65.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 218 Contratação de empresa para prestação de serviços de conservação, limpeza, higienização predial, com fornecimento de materiais, utensílios e equipamentos. Saldo do ad 11 do contrato 064/2017 - SOLUCOES. REF. JANEIRO/2022.

Liquidação 01231/2022 - 06/04/2022 Processo: 11734/2022
Data: 06/04/2022 Empenho: 218/2022 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 51.017,00
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 51.017,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: Ref. fev/22 Contratação de empresa para prestação de serviços de conservação, limpeza, higienização predial, com fornecimento demateriais, utensílios e equipamentos. Saldo do aditivo 11 do contrato 064/2017 - SOLUCOES. Processo 2612791/