Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2022, Empenho 1903/2022 - 01/04/2022
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 56.229,04 Total Liquidado: R$ 56.229,04 Total Pago: R$ 56.229,04
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Liquidação encontrada
Itens:
Liquidação 02423/2022 - 14/04/2022 Processo: 14086/2022
Data: 14/04/2022 Empenho: 1903/2022 Licitação: 205/2019 Valor: R$ 56.229,04
Beneficiário: METAL EDIFICACOES E ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - EPP Pago: R$ 56.229,04
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1903 REAJUSTAMENTO DO CT 345/2019, MEDIÇÕES Nº 24 A 29, PERÍODO DE 29/08/2021 À 28/02/2022, REF. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMAS. PROC: 1408671/