Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2021, Natureza 3.3.90.92.93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 61.370,06 Total Liquidado: R$ 61.370,06 Total Pago: R$ 61.370,06
Do Período:
Total Empenhado: R$ 3.559,83 Total Liquidado: R$ 3.559,83 Total Pago: R$ 3.559,83
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

8 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 01918/2021 - 15/06/2021 Processo: 62218/2019
Data: 15/06/2021 Empenho: 1282/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 160,20
Beneficiário: ELIANA SILVA ARAUJO Pago: R$ 160,20
Cargo do beneficiário: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - PEB II-ENSINO FUNDAMENTAL DO 1° AO 5°
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: INDENIZACOES E RESTITUICOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1282 PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO À SERVIDORA ELIANA SILVA ARAUJO - 833.964.466-15 -, RELATIVO À DIÁRIA POR TER ACOMPANHADO DE BANDA MUSICAL DA EMEF AS EM EVENTO OCORRIDO EM OUT/2019. CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 143/2021. PROCESSO

Liquidação 01919/2021 - 15/06/2021 Processo: 62218/2019
Data: 15/06/2021 Empenho: 1283/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 160,20
Beneficiário: JOEMIO CAMILO FILHO Pago: R$ 160,20
Cargo do beneficiário: MOTORISTA
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: INDENIZACOES E RESTITUICOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1283 PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO AO SERVIDOR JOEMIO CAMILO FILHO - 904.309.997-04, RELATIVO À DIÁRIA POR TER ACOMPANHADO DE BANDA MUSICAL DA EMEF AS EM EVENTO OCORRIDO EM OUT/2019. OBSERVAÇÕES: CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 143/202

Liquidação 01920/2021 - 15/06/2021 Processo: 62218/2019
Data: 15/06/2021 Empenho: 1284/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 160,20
Beneficiário: EDVAN PAGANINI Pago: R$ 160,20
Cargo do beneficiário: MOTORISTA
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: INDENIZACOES E RESTITUICOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1284 PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO AO SERVIDOR EDVAN PAGANINI - 078.753.107-33 -, RELATIVO À DIÁRIA POR TER ACOMPANHADO DE BANDA MUSICAL DA EMEF AS EM EVENTO OCORRIDO EM OUT/2019. CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 143 / 2021. PROCESSO Nº

Liquidação 01921/2021 - 15/06/2021 Processo: 62218/2019
Data: 15/06/2021 Empenho: 1285/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 160,20
Beneficiário: LUIS CLAUDIO MIRANDA Pago: R$ 160,20
Cargo do beneficiário: MOTORISTA
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: INDENIZACOES E RESTITUICOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1285 PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO AO SERVIDOR LUIS CLAUDIO MIRANDA - 706.182.917-68 , RELATIVO À DIÁRIA POR TER ACOMPANHADO DE BANDA MUSICAL DA EMEF AS EM EVENTO OCORRIDO EM OUT/2019. CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 143/2021. PROCESSO

Liquidação 02652/2021 - 27/07/2021 Processo: 27296/2021
Data: 27/07/2021 Empenho: 2350/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 2.000,00
Beneficiário: MUNICIPIO DA SERRA Pago: R$ 2.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: INDENIZACOES E RESTITUICOES
Descrição: DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO A MAIOR DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, DECORRENTES DA CESSÃO DO SERVIDOR EDMO PIRES MARTINS (CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA Nº 26

Liquidação 00637/2021 - 04/10/2021 Processo: 53987/2021
Data: 04/10/2021 Empenho: 362/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 3.559,83
Beneficiário: ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE EST DE SEGURANCA PUBLICA Pago: R$ 3.559,83
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: INDENIZACOES E RESTITUICOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 362 DESPESA EXERCICIO ANTERIOR REF. AO RESSARCIMENTO DE VALOR AO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CONFORME AUDITORIA DO OFÍCIO/PMES/DRH/RH-4 118/2021_CESSÃO DO SERVIDOR PM TEN. MAGNO NASCIMENTO, CUJO O ADITIVO 03. REF. DEZEMBRO/2020.

Liquidação 00985/2021 - 11/10/2021 Processo: 69161/2019
Data: 11/10/2021 Empenho: 454/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.762,46
Beneficiário: RAMIRO AVANCINI DE OLIVEIRA DUARTE Pago: R$ 1.762,46
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: INDENIZACOES E RESTITUICOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 454 DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REF. AO RESSARCIMENTO/INDENIZAÇÃO AO SR. RAMIRO AVANCINI DE OLIVEIRA DUARTE CPF 109.488.697-12 POR DANO OCORRIDO AO SEU VEÍCULO EM 02/11/2019, CONFORME PARECER PGM Nº 90/2019.

Liquidação 06470/2021 - 29/11/2021 Processo: 57110/2021
Data: 29/11/2021 Empenho: 2977/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 53.406,97
Beneficiário: MUNICIPIO DE VILA VELHA Pago: R$ 53.406,97
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: INDENIZACOES E RESTITUICOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2977 RESSARCIMENTO DE VALORES AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA (CNPJ 27.165.554/0001-03), PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SERVIDORA MANUELA MARTINS CRUZ, CEDIDO AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PELO CONVÊNIO Nº 31/2019. REF AO 2019 E 2020