Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2021, Empenho 0039/2021 - 04/08/2021
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 210.000,00 Total Liquidado: R$ 168.000,00 Total Pago: R$ 168.000,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

6 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00140/2021 - 23/09/2021 Processo: 54013/2021
Data: 23/09/2021 Empenho: 39/2021 Licitação: 223/2016 Valor: R$ 42.000,00
Beneficiário: PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 39 ADITIVO 02 DE PRAZO AO CT 283/2017, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À REDE SEM FIO (WI-FI). PROCESSO 3746950/2017. EXERCÍCIO 2021.REF. AGOSTO/2021.

Liquidação 00000/2021 - 23/09/2021 Processo: 54013/2021
Data: 23/09/2021 Empenho: 39/2021 Licitação: 223/2016 Valor: -R$42.000,00
Beneficiário: PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 140 do Empenho Nro: 39

Liquidação 00141/2021 - 23/09/2021 Processo: 54013/2021
Data: 23/09/2021 Empenho: 39/2021 Licitação: 223/2016 Valor: R$ 42.000,00
Beneficiário: PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP Pago: R$ 42.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 39 ADITIVO 02 DE PRAZO AO CT 283/2017, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À REDE SEM FIO (WI-FI). PROCESSO 3746950/2017. EXERCÍCIO 2021.REF. AGOSTO/2021.

Liquidação 00156/2021 - 11/11/2021 Processo: 60897/2021
Data: 11/11/2021 Empenho: 39/2021 Licitação: 223/2016 Valor: R$ 42.000,00
Beneficiário: PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP Pago: R$ 42.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 39 ADITIVO 02 DE PRAZO AO CT 283/2017, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À REDE SEM FIO (WI-FI). PROCESSO 3746950/2017. EXERCÍCIO 2021.

Liquidação 00158/2021 - 22/11/2021 Processo: 62431/2021
Data: 22/11/2021 Empenho: 39/2021 Licitação: 223/2016 Valor: R$ 42.000,00
Beneficiário: PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP Pago: R$ 42.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 39 ADITIVO 02 DE PRAZO AO CT 283/2017, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À REDE SEM FIO (WI-FI). PROCESSO 3746950/2017. EXERCÍCIO 2021. REF. OUTUBRO/2021.

Liquidação 00185/2021 - 09/12/2021 Processo: 69386/2021
Data: 09/12/2021 Empenho: 39/2021 Licitação: 223/2016 Valor: R$ 42.000,00
Beneficiário: PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP Pago: R$ 42.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 39 ADITIVO 02 DE PRAZO AO CT 283/2017, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À REDE SEM FIO (WI-FI). PROCESSO 3746950/2017. EXERCÍCIO 2021. REF. NOVEMBRO/2021.