Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2021, Empenho 0010/2021 - 20/01/2021
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 55.000,00 Total Liquidado: R$ 55.000,00 Total Pago: R$ 55.000,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

6 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00070/2021 - 17/02/2021 Processo: 6365/2021
Data: 17/02/2021 Empenho: 10/2021 Licitação: 216/2019 Valor: R$ 11.821,96
Beneficiário: MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 11.821,96
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 10 SD AD Nº02 CONTRATO 367/2019 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS. REF. JANEIRO/2021

Liquidação 00138/2021 - 15/03/2021 Processo: 13201/2021
Data: 15/03/2021 Empenho: 10/2021 Licitação: 216/2019 Valor: R$ 10.073,55
Beneficiário: MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 10.073,55
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 10 SD AD Nº02 CONTRATO 367/2019 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS. REF. FEVEREIRO/21

Liquidação 00182/2021 - 09/04/2021 Processo: 17759/2021
Data: 09/04/2021 Empenho: 10/2021 Licitação: 216/2019 Valor: R$ 11.016,56
Beneficiário: MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 11.016,56
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 10 SALDO ADIT Nº02 CT 367/2019 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS, PERÍODO 03/2021.

Liquidação 00228/2021 - 14/05/2021 Processo: 21945/2021
Data: 14/05/2021 Empenho: 10/2021 Licitação: 216/2019 Valor: R$ 11.986,17
Beneficiário: MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 11.986,17
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Descrição: Ref. abril/21 SALDO ADITIVO Nº02 CONTRATO 367/2019 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS. PROCESSO

Liquidação 00277/2021 - 14/06/2021 Processo: 30743/2021
Data: 14/06/2021 Empenho: 10/2021 Licitação: 216/2019 Valor: R$ 7.044,43
Beneficiário: MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 7.044,43
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Descrição: Ref. maio/21 SALDO ADITIVO Nº02 CONTRATO 367/2019 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS. PROCESSO

Liquidação 00334/2021 - 13/07/2021 Processo: 37534/2021
Data: 13/07/2021 Empenho: 10/2021 Licitação: 216/2019 Valor: R$ 3.057,33
Beneficiário: MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 3.057,33
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Descrição: Ref. junho/21 SALDO ADITIVO Nº02 CONTRATO 367/2019 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS. PROCESSO