Liquidação 00003/2021 - 11/01/2021
|
Processo:
|
42016/2020
|
Data:
|
11/01/2021
|
Empenho:
|
5216/2020
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 1.447,17
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 5216
|
|
Liquidação 00001/2021 - 13/01/2021
|
Processo:
|
11359/2020
|
Data:
|
13/01/2021
|
Empenho:
|
133/2020
|
Licitação:
|
3/2020
|
Valor:
|
R$ 48.450,04
|
Beneficiário:
|
SOLIDA ADMINISTRAÇÃO EIRELI - ME
|
Pago:
|
R$ 48.450,04
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 133, ref. nf nº 393, emitida em 28/12/2020.
Reserva originária da requisição 20100061,Contratação de serviços de limpeza e conservação.
|
|
Liquidação 00002/2021 - 13/01/2021
|
Processo:
|
11359/2020
|
Data:
|
13/01/2021
|
Empenho:
|
133/2020
|
Licitação:
|
3/2020
|
Valor:
|
R$ 4.883,24
|
Beneficiário:
|
SOLIDA ADMINISTRAÇÃO EIRELI - ME
|
Pago:
|
R$ 4.883,24
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 133
|
|
Liquidação 00005/2021 - 14/01/2021
|
Processo:
|
42007/2020
|
Data:
|
14/01/2021
|
Empenho:
|
587/2020
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 29.505,14
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 29.505,14
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
Descrição:
|
REF. NOV/20
SALDO ADITIVO Nº 02 DO CT23/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO 6888664/2016. EX/20.
|
|
Liquidação 00006/2021 - 14/01/2021
|
Processo:
|
42007/2020
|
Data:
|
14/01/2021
|
Empenho:
|
587/2020
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 4.324,30
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 4.324,30
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 587
|
|
Liquidação 00007/2021 - 14/01/2021
|
Processo:
|
42007/2020
|
Data:
|
14/01/2021
|
Empenho:
|
541/2020
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 5.482,36
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 5.482,36
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 541
SALDO ADITIVO Nº02 AO CT23/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO Nº 6888664/2016. EXERCÍCIO 2020.
|
|
Liquidação 00004/2021 - 14/01/2021
|
Processo:
|
41522/2020
|
Data:
|
14/01/2021
|
Empenho:
|
328/2020
|
Licitação:
|
1/2016
|
Valor:
|
R$ 41.488,46
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 41.488,46
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
Descrição:
|
Ref. nov/20
SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 219/2016 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS - EXERCÍCIO/2020. PROCES
|
|
Liquidação 00005/2021 - 14/01/2021
|
Processo:
|
41522/2020
|
Data:
|
14/01/2021
|
Empenho:
|
328/2020
|
Licitação:
|
1/2016
|
Valor:
|
R$ 5.127,79
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 5.127,79
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 328
|
|
Liquidação 00550/2021 - 15/01/2021
|
Processo:
|
42016/2020
|
Data:
|
15/01/2021
|
Empenho:
|
5216/2020
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 11.708,91
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 11.708,91
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
Descrição:
|
Ref.11/20
SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 48/2017 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS - EXERCÍCIO/2020. PROCESSO 7241603/2016.
|
|
Liquidação 00551/2021 - 15/01/2021
|
Processo:
|
42016/2020
|
Data:
|
15/01/2021
|
Empenho:
|
5216/2020
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 1.447,17
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 1.447,17
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 5216
|
|
Liquidação 00059/2021 - 19/01/2021
|
Processo:
|
45758/2020
|
Data:
|
19/01/2021
|
Empenho:
|
3278/2020
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 193.428,77
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 193.428,77
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3278
ADITAMENTO Nº 08 (REAJUSTE) AO CONTRATO Nº 064/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS, DIFERENÇA DO PERÍODO 01/2020 A 11/2020.
|
|
Liquidação 00060/2021 - 19/01/2021
|
Processo:
|
45758/2020
|
Data:
|
19/01/2021
|
Empenho:
|
3278/2020
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 38.195,32
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 38.195,32
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 3278
|
|
Liquidação 00061/2021 - 19/01/2021
|
Processo:
|
45758/2020
|
Data:
|
19/01/2021
|
Empenho:
|
3279/2020
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 115.606,06
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 115.606,06
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3279
ADITAMENTO Nº 08 (REAJUSTE) AO CONTRATO Nº 064/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS, DIFERENÇA DO PERÍODO 01/2020 A 11/2020.
|
|
Liquidação 00081/2021 - 21/01/2021
|
Processo:
|
1198/2021
|
Data:
|
21/01/2021
|
Empenho:
|
1063/2020
|
Licitação:
|
228/2019
|
Valor:
|
R$ 174.305,45
|
Beneficiário:
|
TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 174.305,45
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1063
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA E JARDINAGEM. CONTRATO 166/2020.
PROCESSO 972392/2019. REF. DEZEMBRO/2020.
|
|
Liquidação 00082/2021 - 21/01/2021
|
Processo:
|
1198/2021
|
Data:
|
21/01/2021
|
Empenho:
|
2267/2020
|
Licitação:
|
228/2019
|
Valor:
|
R$ 175.679,60
|
Beneficiário:
|
TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 175.679,60
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2267
ADT 02, CT 166/2020-PRESTAÇÃO DE SERV DE HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA E JARDINAGEM C/FORNEC DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS CONFORME CT. ACRESCE AO VALOR ORIGINAL 6,49%. CONFORME PROCESSO 972392/2019. REF. DEZEMBRO/2020.
|
|
Liquidação 00083/2021 - 21/01/2021
|
Processo:
|
1198/2021
|
Data:
|
21/01/2021
|
Empenho:
|
1066/2020
|
Licitação:
|
228/2019
|
Valor:
|
R$ 283.105,09
|
Beneficiário:
|
TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 283.105,09
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1066
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA E JARDINAGEM. CONTRATO166/2020.
PROCESSO 972392/2019. REF. DEZEMBRO/2020.
|
|
Liquidação 00084/2021 - 21/01/2021
|
Processo:
|
1198/2021
|
Data:
|
21/01/2021
|
Empenho:
|
1066/2020
|
Licitação:
|
228/2019
|
Valor:
|
R$ 78.247,10
|
Beneficiário:
|
TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 78.247,10
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 1066
|
|
Liquidação 00078/2021 - 22/01/2021
|
Processo:
|
44785/2020
|
Data:
|
22/01/2021
|
Empenho:
|
2172/2020
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 18.970,59
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 18.970,59
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
Descrição:
|
Ref. 01 a 20/12/20
SALDO DO ADITAMENTOS 05 DO CONTRATO 064/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. EMEF - EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 2281757/2019
|
|
Liquidação 00080/2021 - 22/01/2021
|
Processo:
|
44785/2020
|
Data:
|
22/01/2021
|
Empenho:
|
2171/2020
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 411.270,71
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 411.270,71
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
Descrição:
|
Ref. 01 a 20/12/20
SALDO DO ADITAMENTOS 04 DO CONTRATO 064/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. EMEF - EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 2281757/2019
|
|
Liquidação 00081/2021 - 22/01/2021
|
Processo:
|
44785/2020
|
Data:
|
22/01/2021
|
Empenho:
|
2171/2020
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 110.396,10
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 110.396,10
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 2171
|
|