Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2020, Natureza 3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 5.962.845,18 Total Liquidado: R$ 4.225.708,47 Total Pago: R$ 4.225.708,47
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

387 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00059/2020 - 23/01/2020 Processo: 263/2020
Data: 23/01/2020 Empenho: 1037/2019 Licitação: 41/2015 Valor: R$ 29.584,78
Beneficiário: GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA Pago: R$ 29.584,78
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1037 ADITIVO Nº04 DE REAJUSTE, REPACTUAÇAO E PRORROGAÇAO DO CT202/15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR REF.AO EX/19. REF. DEZEMBRO/2020.

Liquidação 00060/2020 - 23/01/2020 Processo: 263/2020
Data: 23/01/2020 Empenho: 1038/2019 Licitação: 41/2015 Valor: R$ 7.396,19
Beneficiário: GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA Pago: R$ 7.396,19
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1038 ADITIVO Nº 04 DE REAJUSTE, REPACTUAÇÃO E PRORROGAÇÃO DO CT 202/15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS. VIGÊNCIA 12 MESES. VALOR REF. AO EX/19. REF. DEZEMBRO/2020.

Liquidação 00061/2020 - 23/01/2020 Processo: 262/2020
Data: 23/01/2020 Empenho: 2145/2019 Licitação: 190/2014 Valor: R$ 17.280,73
Beneficiário: GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA Pago: R$ 17.280,73
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2145 ADITIVO Nº07 DE REAJUSTE E PRORROGAÇAO AO CT387/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E LABORATORIAIS. VALOR REFERENTE AO EX/19. REF. DEZEMBRO/2020.

Liquidação 00062/2020 - 23/01/2020 Processo: 262/2020
Data: 23/01/2020 Empenho: 2146/2019 Licitação: 190/2014 Valor: R$ 18.435,80
Beneficiário: GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA Pago: R$ 18.435,80
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2146 ADITIVO Nº07 DE REAJUSTE E PRORROGAÇAO AO CT387/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E LABORATORIAIS. VALOR REFERENTE AO EX/19. REF. DEZEMBRO/2019.

Liquidação 00063/2020 - 23/01/2020 Processo: 262/2020
Data: 23/01/2020 Empenho: 2147/2019 Licitação: 190/2014 Valor: R$ 6.145,26
Beneficiário: GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA Pago: R$ 6.145,26
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2147 ADITIVO Nº07 DE REAJUSTE E PRORROGAÇAO AO CT387/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E LABORATORIAIS. VALOR REFERENTE AO EX/19. REF. DEZEMBRO/2019.

Liquidação 00029/2020 - 24/01/2020 Processo: 9145/2018
Data: 24/01/2020 Empenho: 195/2019 Licitação: 7/2018 Valor: R$ 7.375,00
Beneficiário: ROTACIONAL ENGENHARIA EIRELI Pago: R$ 7.375,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 195 Reserva originária da requisição 40100036 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de Manutenção Preventiva, Corretiva e evolutiva de Equipamentos de Telefonia, Cabeamento Estruturado e Fibra Ótica.

Liquidação 00034/2020 - 27/01/2020 Processo: 2326/2018
Data: 27/01/2020 Empenho: 39/2019 Licitação: 11/2017 Valor: R$ 300,00
Beneficiário: EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA Pago: R$ 300,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 39 Reserva originária da requisição 40100004 - Solicita-se Empenho para cobrir despesas com 1º Aditivo ao contrato 003/2018 EBALMAQ PONTO PROC 2326.18 NF 8965 FL 614

Liquidação 00035/2020 - 27/01/2020 Processo: 2326/2018
Data: 27/01/2020 Empenho: 40/2019 Licitação: 11/2017 Valor: R$ 400,00
Beneficiário: EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA Pago: R$ 400,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 40 Reserva originária da requisição 40100001 - Solicita-se Empenho para cobrir despesas com 1º Aditivo ao contrato 003/2018

Liquidação 00037/2020 - 27/01/2020 Processo: 7467/2017
Data: 27/01/2020 Empenho: 112/2019 Licitação: 1/2017 Valor: R$ 1.525,00
Beneficiário: ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP Pago: R$ 1.525,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 112 Reserva originária da requisição 40100033 - DESPESAS COM O 2º. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 004/2017, VIGÊNCIA 17/04 DE 2019 A 16/04/2020 ELEVADORES PROC 7467.17 NF 35607 FL 1214

Liquidação 00355/2020 - 27/01/2020 Processo: 203/2020
Data: 27/01/2020 Empenho: 690/2019 Licitação: 319/2017 Valor: R$ 5.577,34
Beneficiário: SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 5.577,34
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: Ref: Dez/19 ADITIVO Nº01 DE PRORROGAÇAO AO CT47/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. VIGENCIA 12 MESES. PROCESSO N

Liquidação 00025/2020 - 28/01/2020 Processo: 138/2020
Data: 28/01/2020 Empenho: 451/2019 Licitação: 216/2019 Valor: R$ 19.588,91
Beneficiário: MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 19.588,91
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 451 CT 367/19 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS, PERÍODO 12/2019.

Liquidação 00047/2020 - 28/01/2020 Processo: 3564/2017
Data: 28/01/2020 Empenho: 261/2019 Licitação: 20/2015 Valor: R$ 3.916,61
Beneficiário: EMPRESA CETEST ES - TRATAMENTO AMBIENTAL E UTILIDADES LTDA Pago: R$ 3.916,61
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 261 Reserva originária da requisição 40100044 - DESPESAS COM 4º. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 029/2015 A CONTAR DE 10/12/2019. CETEST PROC 3564.17 NF 7147 FL 1073

Liquidação 00048/2020 - 28/01/2020 Processo: 3564/2017
Data: 28/01/2020 Empenho: 261/2019 Licitação: 20/2015 Valor: R$ 196,29
Beneficiário: EMPRESA CETEST ES - TRATAMENTO AMBIENTAL E UTILIDADES LTDA Pago: R$ 196,29
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 261

Liquidação 00049/2020 - 28/01/2020 Processo: 3564/2017
Data: 28/01/2020 Empenho: 35/2019 Licitação: 20/2015 Valor: R$ 1.495,43
Beneficiário: EMPRESA CETEST ES - TRATAMENTO AMBIENTAL E UTILIDADES LTDA Pago: R$ 1.495,43
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 35 Reserva originária da requisição 40100020 - Valor referente ao saldo do 3º. Aditivo ao contrato 029/2015.

Liquidação 00141/2020 - 03/02/2020 Processo: 2525/2020
Data: 03/02/2020 Empenho: 678/2019 Licitação: 383/2014 Valor: R$ 2.459,60
Beneficiário: HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA Pago: R$ 2.459,60
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: REF. CONTRATO Nº 171/2015 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS REFRIGERAÇÃO PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA E OS QUE PORVENTURA VIEREM A SER ADQUIRIDOS/CEDIDOS, E PEQUENOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO NOS SISTEMAS. MÊS DE DEZEMBRO/2019.

Liquidação 00142/2020 - 03/02/2020 Processo: 2525/2020
Data: 03/02/2020 Empenho: 738/2019 Licitação: 383/2014 Valor: R$ 60.566,14
Beneficiário: HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA Pago: R$ 60.566,14
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: REF. CONTRATO Nº 171/2015 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS REFRIGERAÇÃO PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA E OS QUE PORVENTURA VIEREM A SER ADQUIRIDOS/CEDIDOS, E PEQUENOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO NOS SISTEMAS. MÊS DE DEZEMBRO/2019.

Liquidação 00143/2020 - 03/02/2020 Processo: 2525/2020
Data: 03/02/2020 Empenho: 738/2019 Licitação: 383/2014 Valor: R$ 4.473,77
Beneficiário: HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA Pago: R$ 4.473,77
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 738

Liquidação 00597/2020 - 04/02/2020 Processo: 2232/2020
Data: 04/02/2020 Empenho: 405/2019 Licitação: 313/2017 Valor: R$ 8.551,41
Beneficiário: AQUARIO E ARTE LTDA Pago: R$ 8.551,41
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: REF. CONTRATO Nº 049/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AQUÁRIOS DA ESCOLA DA CIÊNCIA, BIOLOGIA E HISTÓRIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. PERÍODO: DEZEMBRO/2019.

Liquidação 00576/2020 - 06/02/2020 Processo: 2526/2020
Data: 06/02/2020 Empenho: 2549/2019 Licitação: 176/2017 Valor: R$ 1.435,05
Beneficiário: HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA Pago: R$ 1.435,05
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2549 ADITIVO Nº 02 AO CT 435/2017 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EM GERAL, PERÍODO 12/2019.

Liquidação 00577/2020 - 06/02/2020 Processo: 2526/2020
Data: 06/02/2020 Empenho: 2550/2019 Licitação: 176/2017 Valor: R$ 23.950,95
Beneficiário: HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA Pago: R$ 23.950,95
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2550 ADITIVO Nº 02 AO CT 435/17 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EM GERAL, PERÍODO 12/2019.