Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2020, Natureza 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 2.562.069,18 Total Liquidado: R$ 2.485.090,69 Total Pago: R$ 2.485.300,52
Do Período:
Total Empenhado: R$ 1.393.494,08 Total Liquidado: R$ 1.393.494,08 Total Pago: R$ 1.393.494,08
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

101 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00013/2020 - 15/01/2020 Processo: 75193/2019
Data: 15/01/2020 Empenho: 23/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 24,31
Beneficiário: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Natureza: OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 23 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019

Liquidação 00000/2020 - 15/01/2020 Processo: 75193/2019
Data: 15/01/2020 Empenho: 23/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: -R$24,31
Beneficiário: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Natureza: OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 13 do Empenho Nro: 23

Liquidação 00027/2020 - 20/01/2020 Processo: 75283/2019
Data: 20/01/2020 Empenho: 82/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 3.437,00
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Pago: R$ 3.437,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 82 COMPLEMENTO VALOR PARA PAGAMENTO DE FATURAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, REALIZADOS EM DEZEMBRO DE 2019. PROC 73029/2019. REF. DEZEMBRO/2019.

Liquidação 00009/2020 - 20/01/2020 Processo: 2356/2020
Data: 20/01/2020 Empenho: 13/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 594,20
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 594,20
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
Natureza: SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 13 DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR DO SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 9912448212/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. DEZEMBRO/2019

Liquidação 00028/2020 - 20/01/2020 Processo: 73274/2019
Data: 20/01/2020 Empenho: 12/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 993,28
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 993,28
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: Ref: Novembro/19 Ref: NF nº 39 de 16/12/19 DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR DO SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 145/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO

Liquidação 00031/2020 - 20/01/2020 Processo: 73274/2019
Data: 20/01/2020 Empenho: 11/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 327,02
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 327,02
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
Descrição: Ref: Novembro/19 Ref: NF 6155 de 16/12/19 DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR DO SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 145/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHo...

Liquidação 00032/2020 - 20/01/2020 Processo: 73274/2019
Data: 20/01/2020 Empenho: 11/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 40,42
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 40,42
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 11

Liquidação 00077/2020 - 28/01/2020 Processo: 323/2020
Data: 28/01/2020 Empenho: 95/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 27.500,56
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Pago: R$ 27.500,56
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 95 DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.

Liquidação 00091/2020 - 28/01/2020 Processo: 2624/2020
Data: 28/01/2020 Empenho: 96/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 288,57
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Pago: R$ 288,57
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: REF. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA E ESGOTO DO DIA 09 A 31/12/2019.

Liquidação 00010/2020 - 28/01/2020 Processo: 3410/2020
Data: 28/01/2020 Empenho: 10/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 2.057,36
Beneficiário: FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR Pago: R$ 2.057,36
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 10 PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSO JUDICIAL Nº 0033810-85.2006.8.08.0024. PROCESSO Nº 341064/20. EXERCÍCIO 2020.

Liquidação 00075/2020 - 29/01/2020 Processo: 1355/2020
Data: 29/01/2020 Empenho: 26/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.947,50
Beneficiário: VISION NET LTDA Pago: R$ 1.947,50
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
Descrição: Ref: Dezembro/19 DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR P/PAGAMENTO DE FATURA DEZ/19, REF. AO CT424/19-SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMAS DE GERENCIAMENTO, LOCALIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO PARA RASTREAMENTO VEICULAR. PROCESSO Nº 5979580/19. EX/20.

Liquidação 00089/2020 - 29/01/2020 Processo: 667/2020
Data: 29/01/2020 Empenho: 32/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 972,41
Beneficiário: UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. Pago: R$ 972,41
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO
Descrição: Ref: Dezembro/19 - Ref: Complemento NF 1658755 DESP EXERC ANTERIOR - SALDO DO ADITIVO 05 DO CT 144/2015 - SERV DE ADMIN E EMISSÃO DE CARTÕES C/TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/

Liquidação 00104/2020 - 04/02/2020 Processo: 693/2020
Data: 04/02/2020 Empenho: 33/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 2.151,39
Beneficiário: UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. Pago: R$ 2.151,39
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO
Descrição: REF. CONTRATO Nº 148/2015 - VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. NOTA FISCAL Nº 1658756

Liquidação 00225/2020 - 05/02/2020 Processo: 1442/2020
Data: 05/02/2020 Empenho: 92/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 13.521,79
Beneficiário: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Pago: R$ 13.521,79
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 92 DESPESA EXERCICIO ANTERIOR-SD AD 01 AO CT454/17-ARREC. BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DIVIDA ATIVA, MULTAS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS. DEZEMBRO/2019.

Liquidação 00530/2020 - 29/01/2020 Processo: 4784/2018
Data: 29/01/2020 Empenho: 52/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 208.759,09
Beneficiário: UFES - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO Pago: R$ 208.759,09
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Descrição: REF. 18ª A 24ª TERMO DE TRANSAÇÃO Nº 10/2018 - PARCELAS DO DE ALUGUEL DA ESCOLA EXPERIMENTAL UFES.

Liquidação 00661/2020 - 12/02/2020 Processo: 1116/2020
Data: 12/02/2020 Empenho: 145/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.058,23
Beneficiário: BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA Pago: R$ 1.058,23
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Descrição: SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, EM ÂMBITO NACIONAL, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS - JACIRA PEREIRA VIX/GRU/IGU/VIX - 12/11/2019 a 15/11/2019.

Liquidação 00161/2020 - 07/02/2020 Processo: 1632/2020
Data: 07/02/2020 Empenho: 76/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 13.352,11
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Pago: R$ 13.352,11
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
Natureza: SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 76 DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2019. PROCESSO Nº 121566/19. . REF. CONSUMO DEZEMBRO/2019.

Liquidação 00136/2020 - 04/02/2020 Processo: 212/2019
Data: 04/02/2020 Empenho: 81/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 419,16
Beneficiário: ROSANE SANTOS PINTO LEAL Pago: R$ 419,16
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
Natureza: OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA
Descrição: REF. PAGAMENTO DO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA PARA A BENEFICIÁRIA ROSEANE SANTOS PINTO LEAL. EXERCÍCIO 2020.

Liquidação 00046/2020 - 13/01/2020 Processo: 656/2012
Data: 13/01/2020 Empenho: 44/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 560,00
Beneficiário: RILLER PEDRO SIDEQUERSKI Pago: R$ 560,00
Cargo do beneficiário: SubSecretário de Orçamento e Finanças
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 44 Referente à participação dos membros do comitê de investimentos na 105ª reunião ordinária realizada no dia 17/12/2019.

Liquidação 00047/2020 - 13/01/2020 Processo: 656/2012
Data: 13/01/2020 Empenho: 45/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 560,00
Beneficiário: KLESIONANDO JOSÉ DOS SANTOS Pago: R$ 560,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 45 Referente à participação dos membros do comitê de investimentos na 105ª reunião ordinária realizada no dia 17/12/2019.